您好,您的方法是可以,但不建議修改報表,
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因為是夫妻,所以我在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價格轉(zhuǎn)讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達清楚,如果虧損是不是就不用繳個稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因為是夫妻確實是沒掏錢
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會計,這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負責(zé)?
老師,1-6月的收入報了676916元,利潤是459091.18元,彌補之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補,所以,如果今個季度按之前的沖數(shù),每月報15萬的收入左右的話,到時候是需要交所得稅的。 要報銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費用這些了,之前都有講過這個問題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來 我對這段話我看得有點迷,可以指點一下嗎?
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導(dǎo)致我們整個二月報稅就沒有進項,可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點嗎。
老師你發(fā),能不能冒昧的問你一下,我現(xiàn)在遇到一個難題,就是有一家公司搞股權(quán)轉(zhuǎn)讓,利潤有點高,在30萬左右,如果要轉(zhuǎn)讓40%的話,利潤12萬,交20%的個稅,要交24000,但是公司不愿意交,他們覺得交得太多了,這個可以怎么變通一下 能不能把報表修改一下,少交點稅。
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認收入,每個月都要確認嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標準答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
那怎么辦?沒有更好的辦法了?
您好,因為虛假調(diào)整報表,責(zé)任都是財務(wù)人員
沒有其他方法了嗎
您好,可以真實處理,比如工資支付計提發(fā)放
可以重新補一些成本發(fā)票嗎?
您好,要真實業(yè)務(wù)即可