甲材料成本500 可變現(xiàn)凈值是820-300-30=490 發(fā)生減值500-490=10
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師:請(qǐng)問(wèn),環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開(kāi)票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開(kāi)了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒(méi)啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬(wàn)的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開(kāi)具回來(lái),需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤(rùn)表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤(rùn)增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤(rùn)表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過(guò)了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒(méi)有數(shù)據(jù)
乙產(chǎn)品有合同部分成本是2000*50%=1000 可變現(xiàn)凈值是1.2*1000-240=960 發(fā)生減值1000-960=40
乙產(chǎn)品無(wú)合同部分成本是2000*50%=1000 可變現(xiàn)凈值是1030-80=950 發(fā)生減值1000-950=50
借資產(chǎn)減值損失100 貸存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-甲材料10 -乙產(chǎn)品90