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                                    老師,物損公司賺取中間差價,收到保險公司理賠,付錢維修。收到理賠:借銀行存款 貸其他應付款,支付維修 借其他應付款一 貸銀行存款 確認收入 借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅 提問: 1.收到保險理賠沒有發(fā)票,是確認無票收入嗎? 2.其他應付款支付,可以付給業(yè)務員嗎?(負責聯(lián)系維修等繕后,維修多數(shù)取得發(fā)票困難) 3.應交稅費的稅率是5%嗎? 4.上面的思路是否正確,有沒有其他建議
單位先墊付了員工的保險理賠款,后保險公司再給我們錢的。我做賬時借:銀存 361.44 貸:其他應收款361044。但是資產負債表表上,其他應收款是-361.44.這樣有沒有關系。
老師,你好!請教一下,我們有筆保險賠款到賬,但之前這筆賠款供應商已經(jīng)支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在保險公司理賠款打入我們公賬,打入款時怎么入賬?退回供應商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師好,就是公司給駕駛員買的意外險,現(xiàn)在出險了,駕駛員自己先墊付的醫(yī)藥費,然后保險公司把費用又都打到公司了,我直接做,借:銀行存款 12000 貸:其他應收款--保險公司 12000 ,然后打給駕駛員,借:其他應收款--保險公司12000 貸:現(xiàn)金12000 沒有費用發(fā)票(所花費用發(fā)票都給保險公司了),只有理算確認書和公司與駕駛員簽的賠償協(xié)議,這樣的話把這兩樣附在后面當單據(jù)可以嗎
老師,公司發(fā)生了工傷,有買項目保險,開始時是公司墊付費用,這個費用是打到公司員工的賬上,這個分錄是些借:其他應收款-個人還是保險賠付呢,然后拿回來的發(fā)票沖銷這個其他應收款嗎,分錄是借:管理費-工傷,貸:其他應付款,這樣做對嗎?
 
                您好,老師我問下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報了226人其中有一百多人都是臨時工只申報一個月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師,我想問一下,昆明市長寧區(qū)區(qū)社?;鶖?shù)是多少?2024.03月份最低基數(shù)是多少,還有現(xiàn)在2025.10月份的社?;鶖?shù)又是多少?
開的分公司的發(fā)票能在總公司報銷嗎?總分公司匯總納稅
請問,公司是房開公司,一般納稅人,現(xiàn)在要求預收賬款要做一般申報,確認收入,請問做賬怎么做?還有等這筆預收賬款開發(fā)票的時候又怎么做賬?
老師,收益所有人備案,是需要以法人的身份登錄才能操作嗎
出口發(fā)票備注標準格式有嗎
老師,我想問一下,昆明市長寧區(qū)區(qū)社?;鶖?shù)是多少?
老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費,為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費是指繳納過的稅費嗎
*經(jīng)紀代理服務*房地產居間代理服務費,,這么開票可以?
請問老師,從電子稅務局哪里可以查看當月有沒有紅字進項發(fā)票?
再保險公司沒有給我們時,早就先支付掉了。
那您現(xiàn)在其他應收款怎么會有余額的?
哦!還要做一筆
員工墊付的時候 您怎么寫的分錄? 然后支付的時候分錄怎么寫的?
還有一個問題單位淘寶買的低值易耗品,還沒有到貨,淘寶上我們就退款了。借:預付款-淘寶 貸:低值易耗品,但是資產負債表中,周轉材料出現(xiàn)-14.58.我哪里做的不對
您付款的時候分錄怎么寫的?
上個問題,公司墊付時:借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金。后收到保險公司款時,借:銀行存款 貸:其他應收款。
那這樣寫分錄 其他應收款科目不會有余額啊
低值易耗品問題,付款時,借:預付款-淘寶 貸:其他貨幣資金-支付寶。退款時,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:預付款-淘寶。對嗎?
這會的分錄正確的?
非常感謝!老師謝謝!
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!