你這購(gòu)進(jìn)的是不可抵扣的,然后你銷售的時(shí)候是交納200*10%交納就可以了。 你這購(gòu)進(jìn)的白酒是銷售方交納,你企業(yè)是不交的。 你可以考慮購(gòu)進(jìn)白酒,加工為藥酒銷售,這樣只按10%交納藥酒消費(fèi)稅的
某酒廠生產(chǎn)糧食白酒和黃酒,2019年4月銷售自產(chǎn)的糧食良酒100噸,其中50噸售價(jià)為6000元/噸,另50噸售價(jià)為6100元/噸;銷售自產(chǎn)的黃酒19240升;銷售白酒泡制的酒10噸,售價(jià)為4000元/噸。其中糧食白酒適用復(fù)合稅率,比例稅率為20%,定額稅率為0.5元1500克。以上單價(jià)均為不含增值稅的單價(jià)。要求:計(jì)算該酒廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
A 酒廠以生產(chǎn)藥酒為主,其原材料白酒,均從 B 酒廠購(gòu)進(jìn)。2019年 B 酒廠向 A 酒廠提 供白酒1000萬(wàn)斤,售價(jià)為4000萬(wàn)元。白酒適用消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。2019年 A 酒廠銷售1000萬(wàn)斤,銷售收入為6000萬(wàn)元。以上價(jià)格均不含增值稅,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%。根據(jù)以上信息,請(qǐng)?zhí)岢鲈摼茝S的納稅籌劃方案。
A酒廠以生產(chǎn)藥酒為主,其原材料白酒均從B酒廠購(gòu)進(jìn)。2019年be酒廠向a酒廠提供白酒1,000萬(wàn)斤。售價(jià)為4,000萬(wàn)元。白酒適用消費(fèi)稅比例稅率為20%。定額稅率為0.5元/500克。2019年A酒廠銷售1,000萬(wàn)斤。銷售收入為六千萬(wàn)元以上價(jià)格均不銷售收入為6,000萬(wàn)元以上,價(jià)格均不含增值稅,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%。根據(jù)以上信息,請(qǐng)?zhí)岢鲈摼茝S的納稅籌劃方案。
丙企業(yè)是一個(gè)藥酒生產(chǎn)企業(yè),過(guò)去一直從丁酒廠購(gòu)進(jìn)糧食白酒作為原料用于生產(chǎn)藥酒。2020年丙企業(yè)從丁酒廠購(gòu)進(jìn)白酒200噸,不含稅售價(jià)為4元/斤。2020年丙企業(yè)銷售藥酒150噸,取得不含稅銷售收入200萬(wàn)元。(白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;假設(shè)丙企業(yè)以白子酒為原料生產(chǎn)的藥酒適用10%的消費(fèi)稅稅率。)如何籌劃才能減輕企業(yè)消費(fèi)稅稅負(fù)?如果假定藥酒的銷售額為25億元,銷售數(shù)量為5000萬(wàn)千克。則合并前和合并后消費(fèi)稅負(fù)擔(dān)情況如何?
甲酒廠委托乙酒廠(增值稅-一般納稅人〕加工白酒1噸,甲酒廠提供的材料成本方151萬(wàn)元,乙酒廠收取不含稅加工鎮(zhèn)5萬(wàn)元,乙酒廠沒(méi)有同類白酒的銷售價(jià)格。已知,白酒適的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克?1屯=1000千克.(1)消費(fèi)稅(2)增值稅
提供給國(guó)外客戶的開(kāi)戶行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開(kāi)戶行名稱 公司名稱?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會(huì)當(dāng)副會(huì)長(zhǎng),需要繳納會(huì)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以公司名義付款,對(duì)方開(kāi)發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫(xiě)收到法人還款,還是怎么樣寫(xiě)更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
好的 謝謝老師
嗯嗯,祝你工作愉快