您好,這個(gè)是作為發(fā)出商品的
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
本月紅沖了上個(gè)月的銷售發(fā)票,金額不變,數(shù)量135改成138。本月做成本賬的時(shí)候,商品還是按135件,入庫、出庫,下個(gè)月,做一筆紅沖135件那張發(fā)票的銷售收入的借貸,還有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的借貸是嗎?然后做正確的138件的入庫和出庫。138件的銷售收入借貸,和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我公司做直播,賣出去商品,錢進(jìn)抖音,然后開服務(wù)費(fèi)給抖音結(jié)算,那我們開進(jìn)來的商品發(fā)票是直接入主營業(yè)務(wù)成本,還是入庫存,入庫存的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)
我公司是賣配件的,月底出庫的商品,配件庫那邊未結(jié)算,貨已發(fā)出,也做了未開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫存商品是直接計(jì)入發(fā)出商品,還是主營業(yè)務(wù)成本
老師,汽修廠 我12月才開始營業(yè),12月配件只有入庫,配件出庫在1月份,那么我12月份是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,不用做借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
但是已經(jīng)做過未開票收入,這樣收入和成本匹配不
你等作為收入的時(shí)候,在結(jié)轉(zhuǎn)也不遲,中間差的時(shí)機(jī)長嗎
不長,下個(gè)月就配件庫就會(huì)結(jié)算
那就做發(fā)出商品就行,不影響年度報(bào)表
如果跨年呢,按稅法來說,是該記發(fā)出商品還是主營業(yè)務(wù)成本,這有點(diǎn)迷,老師
跨年就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本
那直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本不可以么,不過發(fā)出商品
反正我是不建議這樣
老師,麻煩給講下唄,就是想知道這個(gè),才問的
因?yàn)槟憔筒环鲜杖霔l件的時(shí)候,就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
做的未開票收入不符合收入條件么
等開票的時(shí)候,在結(jié)轉(zhuǎn)更合適
好的,只有在跨年的時(shí)候才計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?
嗯對(duì),是這個(gè)意思的