借:應(yīng)收票據(jù)5650 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅650
1、(1)甲公司3月1日銷售A商品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅850元,共計(jì)5850元。對(duì)方開出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。 (2)上述票據(jù)到期,對(duì)方按時(shí)付款。 (3)若票據(jù)到期,對(duì)方無(wú)力支付時(shí):
甲公司3月1日銷售A商品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款
甲公司3月1日銷售A商品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。
甲公司3月1日銷售A商品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅650元,共計(jì)5650元。對(duì)方開出為期3個(gè)月的商業(yè)匯票一張。抵付貨款。
甲公司11月30日出售A商品一批給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30000元,增值稅額為3900元,共計(jì)33900元,乙公司開出一張利率為3%,期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張。要求1、編制11月30日會(huì)計(jì)處理要求2、編制12月31日會(huì)計(jì)處理分錄!
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬(wàn),但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒(méi)有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來(lái)接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來(lái)取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒(méi)辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個(gè)個(gè)體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機(jī)號(hào)登錄電子稅務(wù)局時(shí)候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個(gè)題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價(jià)報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上的總價(jià)是人民幣1000元,運(yùn)費(fèi)100元,保費(fèi)37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來(lái)開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒(méi)營(yíng)業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營(yíng)業(yè)賬簿怎么報(bào),計(jì)稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時(shí)候交印花稅,我看稅目里沒(méi)有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個(gè)證書到期了,延期培訓(xùn)費(fèi),進(jìn)管理費(fèi)用下的教育費(fèi),對(duì)吧?
總分公司匯總納稅申報(bào)企業(yè)所得稅是指每個(gè)季度都匯總還是匯算清繳時(shí)再匯,平時(shí)各申報(bào)各的呢
老師,計(jì)算應(yīng)收賬款賬齡用哪個(gè)函數(shù)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師