你好,學(xué)員,可以退回來(lái),重新開(kāi)具的
老師請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)售方給我們開(kāi)的專票單價(jià)錯(cuò)誤 ,但我已勾選認(rèn)證了。對(duì)方喊把票寄回去她重開(kāi)。那我如何賬務(wù)處理呢
老師好,我公司購(gòu)買(mǎi)一批建筑用材料10萬(wàn)元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量低于理論重量,所以銷(xiāo)貨方給我公司退回2千元錢(qián),這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對(duì)方再給我開(kāi)紅字發(fā)票么?如果開(kāi)了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅呢?能不能出現(xiàn)比對(duì)異常呢?
2021年1月份開(kāi)的發(fā)票,今天對(duì)方單位退回來(lái),說(shuō)發(fā)票時(shí)間長(zhǎng)了不能用,而且不認(rèn)可發(fā)票的金額,這份發(fā)票怎么處理
老師,2021年單的銷(xiāo)售計(jì)單已開(kāi)專用票了,對(duì)方未認(rèn)證的話,能不能退回來(lái)發(fā)票聯(lián)重開(kāi),需要怎么處理呢?
老師2021年我們給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在退回來(lái)了,怎么處理呢?我需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
我這邊需要怎么做呢,直接退回去,直接開(kāi)發(fā)票嗎!老師
直接退回去,直接開(kāi)發(fā)票,
老師,只是退票,沒(méi)有退貨,能按上面的操作嗎
只是退票,沒(méi)有退貨,能按上面的操作