同學你好,倒數(shù)第三行的余額是借方

老師您幫我看看我這張發(fā)票能不能做外帳?
老師能不能幫我看看這個帳怎么回事
老師你幫我看看,這個增值稅報不起?怎么回事?
老師 您幫忙看看 我想聽聽去年老師講的匯算 但是第四章 怎么沒有了 我也找不到老師反應 只能找您這邊 看看怎么回事 幫忙看看把
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
最后修改后的余額是正確的
那最后這個余額我要怎么處理,后來接了好幾個會計,沒做這筆,到現(xiàn)在還有味余額
老師,現(xiàn)在我要怎么把賬做平?
老師,怎么不回答我
這個都是在工資發(fā)放的時候從工資里面扣除的,一般都是當月應該扣除個人多少,借方就記多少,你要先弄清楚你們賬上借貸方每次都不一樣的原因。
正常是當月現(xiàn)付社???,個人部分 借:其他應收款 下月發(fā)放上月工資的時候 貸上月應收金額的其他應收款,這樣賬就是平的了。
我知道的,我現(xiàn)在是這么做的,但不知道這個余額怎么做能平就行
要找到原因才好平賬呀,不找到原因平賬了到時候聞問起來也沒有調(diào)賬的依據(jù)呀
那這個先不調(diào)行不行
這個是報稅的帳,報稅可以就行
暫時先不調(diào)也可以,后期直接轉(zhuǎn)費用,匯算清繳納稅調(diào)增就行了,金額不大,沒什么大問題。
實在查不到原因就這么平賬
那分錄具體怎么寫?
借:管理費用/銷售費用-工資 貸:其他應收款