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財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目20x9年12月31日20x8目年12月31目資產(chǎn)2055161.06I760200營業(yè)收入411025.84340504凈利潤8807.1614335.00經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量8670.6010688.71要求:根據(jù)表3-3中的數(shù)據(jù),運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)的合理性、效率性分析方法就公司20X9年12月31日較20×8年12月31日資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)的合理性與效率性進(jìn)行分析判。
財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目20x9年12月31日20x8目年12月31目資產(chǎn)2055161.06I760200營業(yè)收入411025.84340504凈利潤8807.1614335.00經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量8670.6010688.71要求:根據(jù)表3-3中的數(shù)據(jù),運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)的合理性、效率性分析方法就公司20X9年12月31日較20×8年12月31日資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)的合理性與效率性進(jìn)行分析判。
財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目20x9年12月31日20x8目年12月31目資產(chǎn)2055161.06,1760200營業(yè)收入411025.8,4340504凈利潤8807.16,14335.00經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量8670.60,10688.71要求:根據(jù)表3-3中的數(shù)據(jù),運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)的合理性、效率性分析方法就公司20X9年12月31日較20×8年12月31日資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)的合理性與效率性進(jìn)行分析判。
并據(jù)此就該公司20X9年12月31日較20X8年12月31日資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)的合理性與效率性進(jìn)行分析判斷。
1.佳藝公司2018年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表(簡表)如下:資產(chǎn)負(fù)債與所有者權(quán)益項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額流動(dòng)資產(chǎn)其中:速動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)凈值無形資產(chǎn)202000,69000,237000,139000流動(dòng)負(fù)債長期負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益98000,80000,178000總計(jì)578000總計(jì)578000根據(jù)上述資料分析:(2)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表比率:流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率、有形資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率,并簡要評(píng)價(jià)企業(yè)的償債能力(3)利用上述分析的情況,評(píng)價(jià)該公司的資產(chǎn)負(fù)債表整體結(jié)構(gòu)及財(cái)務(wù)狀況
請(qǐng)問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?