你好 說明你賬務(wù)處理出錯(cuò)了,這個(gè)不能低于0的。你調(diào)整的時(shí)候多調(diào)整了
應(yīng)收賬款 2019資產(chǎn)負(fù)債表年初余額在借方是2000 然后1-8月份借方又出現(xiàn)41000 9月份貸方出現(xiàn)41000 那九月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款就應(yīng)該是 期末余額為零 年初不變 但是為什么九月份的資產(chǎn)負(fù)債表是本期發(fā)額 應(yīng)收顯示為5000 預(yù)收也出現(xiàn)5000啊 我從來沒寫預(yù)收的科目啊
資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是去年12月份底的余額, 還是今年5月份匯算清繳調(diào)整后的形成新的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)呢
老師, 今年新建賬套,把上年度科目余額錄進(jìn)去,出來的資產(chǎn)負(fù)債表和12月份的數(shù)據(jù)一樣,利潤(rùn)表是沒有數(shù)據(jù)的嗎?
今年1月份資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)開發(fā)支出余額是負(fù)數(shù),怎么回事 余額是去年12月份調(diào)整的兩筆研發(fā)支出
資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬 有余額,意思是我計(jì)提還沒發(fā)放的工資,年度匯算清繳,必須要發(fā)在去年12月底發(fā)放完,余額才能是0 對(duì)嗎,那我今年1-5月之間發(fā)的,12月資產(chǎn)負(fù)債表還是體現(xiàn)有余額啊
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師 我去年一共發(fā)生研發(fā)費(fèi)用83000 今年1月份資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)開發(fā)支出-73000
今年1月份沒發(fā)生研發(fā)費(fèi)用
你看一下是不是有結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出這個(gè)科目,你查一下明細(xì)賬
老師 當(dāng)時(shí)我做了一筆調(diào)整的分錄 然后就沒做別的了 這個(gè)調(diào)整的分錄是我按結(jié)轉(zhuǎn)的思路做的
老師 正常研發(fā)支出的賬務(wù)處理應(yīng)該是什么樣的 我在去年做研發(fā)支出時(shí)候 借方 是成本類科目里的研發(fā)支出 貸方 銀行存款 然后做了一個(gè)借方 管理費(fèi)用 貸方研發(fā)支出 別的沒做 這樣對(duì)嗎
你第一個(gè)分錄就從研發(fā)支出科目轉(zhuǎn)出了8萬多啊
我直接在一項(xiàng)里轉(zhuǎn)的
是的,你直接在一項(xiàng)里轉(zhuǎn)的. 你具體的問題是什么?
老師 不知道該怎么調(diào)整了 我沖紅這個(gè)分錄 然后分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 我1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的開發(fā)支出就能為0嗎
你第一個(gè)分錄最多只能填寫7萬啊,你按照8萬,肯定是負(fù)數(shù)的