你好 說明你賬務處理出錯了,這個不能低于0的。你調整的時候多調整了
應收賬款 2019資產(chǎn)負債表年初余額在借方是2000 然后1-8月份借方又出現(xiàn)41000 9月份貸方出現(xiàn)41000 那九月份資產(chǎn)負債表應收賬款就應該是 期末余額為零 年初不變 但是為什么九月份的資產(chǎn)負債表是本期發(fā)額 應收顯示為5000 預收也出現(xiàn)5000啊 我從來沒寫預收的科目啊
資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是去年12月份底的余額, 還是今年5月份匯算清繳調整后的形成新的資產(chǎn)負債表的數(shù)呢
老師, 今年新建賬套,把上年度科目余額錄進去,出來的資產(chǎn)負債表和12月份的數(shù)據(jù)一樣,利潤表是沒有數(shù)據(jù)的嗎?
今年1月份資產(chǎn)負債表體現(xiàn)開發(fā)支出余額是負數(shù),怎么回事 余額是去年12月份調整的兩筆研發(fā)支出
資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬 有余額,意思是我計提還沒發(fā)放的工資,年度匯算清繳,必須要發(fā)在去年12月底發(fā)放完,余額才能是0 對嗎,那我今年1-5月之間發(fā)的,12月資產(chǎn)負債表還是體現(xiàn)有余額啊
a公司租房子給b公司,a委托小李個人收款。小李收款后把錢打a公司賬上。現(xiàn)在小李還沒有打給a公司,a公司怎么寫分錄呢
買標書的費用近那個科目
老師有張工程發(fā)票下月要沖紅,這月還需不需要預繳稅款!
老師您好,我以前會計是按開票來報印花稅的。單位小幾乎不簽合同的?!,F(xiàn)在有采購發(fā)票是施工的,沒合同,之前會計按買賣報的,我繼續(xù)按買賣可以嗎?
老師,請問多次開自己的車出去辦事,回來拿fpq報銷了400油費,這種情況下需要繳納個稅嗎?
老師您好,法人用自己車子做業(yè)務開的汽油發(fā)票能拿公司賬上報銷嘛
我們買了個小貨車,簽的合同是66200,但是開票只開了50000,剩下的16200是比如買車棚,上保險等,這16200的票是別的公司開給我們的,我說這個合同不應該是簽5萬的嗎,然后買的人跟我說買車子就是這樣簽合同的,是這樣嗎
老師我想問一下單位工會該入什么科目呢
13%專票和1%普票價格不一樣,作為一般納稅人是取得哪種票好一點?
老板不入賬的收入是不是不能打入公戶,還是以老板撥款的名義也可以打到公戶
老師 我去年一共發(fā)生研發(fā)費用83000 今年1月份資產(chǎn)負債表體現(xiàn)開發(fā)支出-73000
今年1月份沒發(fā)生研發(fā)費用
你看一下是不是有結轉研發(fā)支出這個科目,你查一下明細賬
老師 當時我做了一筆調整的分錄 然后就沒做別的了 這個調整的分錄是我按結轉的思路做的
老師 正常研發(fā)支出的賬務處理應該是什么樣的 我在去年做研發(fā)支出時候 借方 是成本類科目里的研發(fā)支出 貸方 銀行存款 然后做了一個借方 管理費用 貸方研發(fā)支出 別的沒做 這樣對嗎
你第一個分錄就從研發(fā)支出科目轉出了8萬多啊
我直接在一項里轉的
是的,你直接在一項里轉的. 你具體的問題是什么?
老師 不知道該怎么調整了 我沖紅這個分錄 然后分項結轉 我1月份的資產(chǎn)負債表的開發(fā)支出就能為0嗎
你第一個分錄最多只能填寫7萬啊,你按照8萬,肯定是負數(shù)的