同學(xué)你好,收入與成本要配比,不能不做收入只做成本

用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
你好,老師,我想咨詢一下外賬的銷售產(chǎn)品我不做數(shù)量統(tǒng)計,只統(tǒng)計收入金額,然后購進的原材料也只統(tǒng)計金額,然后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),不細分產(chǎn)品成本,這樣可以嗎
老師您好,公司因為是外貿(mào)企業(yè),賬上的庫存都是以收到發(fā)票來做標準,有時候因為發(fā)票還沒有來的急讓對方開,貨又出了,那我這邊確認銷售收入就只能做暫估成本,現(xiàn)在有個疑問,做了暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)后,再沖減就有個差額,那這個差額還要做在一次結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?就像圖片的分錄。
做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,如果把收入金額只寫成1,因為我只做成本,這樣行嗎?因為我之前那個會計一直沒做成收入只做的成本,銷售單那全寫的1,沒做銷售單的憑證,出庫后然后月底結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
一般納稅人的,第1個月的時候進項少銷項多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進項相對應(yīng)的成本。沒有進行成本暫估。第2個月時所缺少的進項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應(yīng)的成本,而且也沒有進行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
建筑勞務(wù)公司,簽合同額比實際施工額小,按結(jié)算額開的發(fā)票,沒補簽合同,可以嗎?
老師,您好,請問公司法定代表人向銀行貸款用于公司經(jīng)營,利息無發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,請問殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個人賬戶,對方給我們開具國際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個人賬戶,對方給我們開國際發(fā)票可以嗎
老師,開票的購買方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據(jù),哪幾聯(lián)要蓋章啊?蓋什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿(mào)版 在倉庫設(shè)置分了原材料庫,半成品庫 產(chǎn)成品 在生產(chǎn)領(lǐng)用 時有的產(chǎn)成品需要領(lǐng)用原材料 半成品 不能同時領(lǐng)用 請問是在設(shè)置倉庫時不分類設(shè) 直接一個總庫就行
那我金額寫1行嗎?我已經(jīng)結(jié)賬了
我覺得不太合適的
核定征收每個月超過6萬交經(jīng)營所得的稅率表能重發(fā)一下嗎?我這沒收到
不好意思,我這也沒這表,建議你從稅務(wù)局網(wǎng)站上搜索下