你好,同學(xué), 1.借,銀行存款318000 貸,主營(yíng)業(yè)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)18000 2.借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本240000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng)稅額抵減14400 貸,應(yīng)付賬款254400

某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
25.分錄題某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
分錄題某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
某旅行社增值稅一般納稅人,稅率為6%,發(fā)生有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)如下,編制有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)分錄:確認(rèn)取得旅游團(tuán)費(fèi)含稅價(jià)款318000元。支付接團(tuán)旅行社的款項(xiàng)254400元,其中:240000元屬于對(duì)方接團(tuán)收入、14400元增值稅。
1.某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價(jià)款318000元,其中增值稅18000元,全部款項(xiàng)已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計(jì)254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額14400元。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。2.清華園食品有限公司,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)10月5日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價(jià)106萬(wàn)元,增值稅稅率6%,購(gòu)入時(shí)不含稅價(jià)80萬(wàn)元。(2)10月10日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價(jià)74.2萬(wàn)元,增值稅稅率6%,購(gòu)入時(shí)不含稅價(jià)80萬(wàn)(3)10月31日,企業(yè)交納增值稅1.2萬(wàn)元。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


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