你好,可以選擇分兩個公司做小規(guī)模納稅人,稅率3%

稅收籌劃:甲公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
某生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷售額(不含稅)為500萬元,會計核算比較健全,符合增值稅一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,銷貨適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,僅占銷項(xiàng)稅額的10%。該企業(yè)現(xiàn)有兩套方案,請做出納稅籌劃
某生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷售額(不含稅)為550萬元、會計核算比較健全符合增值稅一般納稅人的條件,屬于增值稅-般納稅人,銷貨適用13%的增值稅稅率。但是該企業(yè)準(zhǔn)子從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,僅占銷項(xiàng)稅額的10%。該企業(yè)現(xiàn)有兩套方案可供選擇:?方案一:繼續(xù)以增值稅一般納稅人的身份存在;方案二:分立為兩個企業(yè),以小規(guī)模納稅人身份存在。從節(jié)稅的角度,該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇哪套方案?請對該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進(jìn)行納稅籌劃。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。二、客戶方案納稅金額計算甲公司每年應(yīng)納增值稅∶900×13%-900×13%×30%=81.9(萬元)。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
電子稅務(wù)局從哪里查看稅費(fèi)種的認(rèn)定呢
老師,超市經(jīng)營食品日用百貨水果蔬菜肉食海鮮。小規(guī)模納稅人身份 季度銷售超30萬了,有什么籌劃辦法,節(jié)省稅費(fèi)的?
老師,小公司只有一個會計,然后記賬憑證上只有一個人的名字可以不?記賬審核出納制單都是一個人可以嗎?財務(wù)就一人
貨代費(fèi)用能按照收入算占比呢 這是什么原理
你好,老師,我們公司一部分人的工資是通過靈活用工平臺代付的,給平臺支付員工工資和手續(xù)費(fèi),平臺給開人力資源服務(wù)代收代付薪資的發(fā)票和服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個代付的薪資需要記入應(yīng)付職工薪酬嗎
你好,我們公司現(xiàn)在可能要破產(chǎn),但是目前只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有往外開過發(fā)票,我們是自建房,往外銷售。像這種情況,我們能破產(chǎn)嘛?現(xiàn)在好多已經(jīng)給了業(yè)主房子,產(chǎn)權(quán)證也沒下來,發(fā)票也沒有開,這種該怎么處理呢
員工產(chǎn)假期間,有生育津貼,工資0,個稅申報怎么申報呢,收入填0嗎,那社保醫(yī)保個人扣除部分填寫進(jìn)去,顯示工資小于專項(xiàng)扣除怎么辦,第二個問題,這個個人部分是個人要承擔(dān)的,但是工資是0,是要讓員工返還回來嗎
老師,企業(yè)受益人信息備案在哪里備?
申報社保的時候提示該單位存在應(yīng)申報未申報繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無法完成確認(rèn)申報業(yè)務(wù)是什么意思?
個體工商戶的錢可以隨意拿出來嗎?

