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小規(guī)模服務(wù)行業(yè),1-3月份有收了款沒有開票的情況,計提了增值稅,在4月補開了是享受了稅收政策的優(yōu)惠,申報的時候如何申報呢?是按收款申報收入還是按開票呢

2022-04-03 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-03 15:47

你好 按照你的負(fù)數(shù)無票收入加開發(fā)票的來開

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快賬用戶6638 追問 2022-04-03 15:48

意思在無票收入還按發(fā)生期間申報,等開票的時候再紅沖,按照發(fā)票再重新申報一下是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-04-03 15:48

你好對的是的,但是你這種情況下自己申報不了。

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齊紅老師 解答 2022-04-03 15:49

小規(guī)模沒有無票收入單獨填寫的

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快賬用戶6638 追問 2022-04-03 15:49

申報不了是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2022-04-03 15:50

因為系統(tǒng)里面自動出來的是你開票數(shù)據(jù)

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快賬用戶6638 追問 2022-04-03 15:50

那就填到正常收入那個就可以吧

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齊紅老師 解答 2022-04-03 15:50

比如你紅沖了無票,收入100開了,發(fā)票開了300,包含這個無票收入系統(tǒng)里面是按照300來的,你實際只需要申報200就可以。

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快賬用戶6638 追問 2022-04-03 15:52

紅沖一個上月的,再按發(fā)票做一個正確的收入,是不是一樣呀?老師 只是收入相差了免稅的那個金額

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齊紅老師 解答 2022-04-03 15:57

哦,對的是的是一樣的。

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快賬用戶6638 追問 2022-04-03 15:57

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-03 16:02

不用客氣,工作愉快。

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你好 按照你的負(fù)數(shù)無票收入加開發(fā)票的來開
2022-04-03
申報增值稅也是按1% 這個交
2020-11-16
你好,同學(xué), 不用放棄,可以直接按照1%稅率繳納
2024-04-21
你好 不可以的 你的發(fā)票紅沖重新開1%
2020-10-15
你好,如果我們2月份開票30萬,這30萬是含稅金額,還是不含稅金額??
2023-02-15
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