你好 按照你的負(fù)數(shù)無票收入加開發(fā)票的來開
我們是小規(guī)模納稅人,因為現(xiàn)在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買方開了專票,我們下回申報增值稅的時候,按多少交增值稅
老師,我司1月有一筆未開票收入,1月入賬和2月申報1月份增值稅的時候收入金額錯了(少報了幾百塊),是要更正1月份申報表呢還是3月申報2月收入的時候把少報的收入補申報就可以了
小規(guī)模服務(wù)行業(yè),1-3月份有收了款沒有開票的情況,計提了增值稅,在4月補開了是享受了稅收政策的優(yōu)惠,申報的時候如何申報呢?是按收款申報收入還是按開票呢
老師,我們是按季申報的小規(guī)模,如果我們2月份開票30萬,1月和3月沒有業(yè)務(wù),這樣還享受增值稅免稅的政策嗎
老師 你好 請問下 小規(guī)模企業(yè)2月份開的普通發(fā)票稅率選擇的是1%,現(xiàn)在3月份有客戶需要3個點的普票,在開具時提醒是否要放棄稅收優(yōu)惠,想問下是不是現(xiàn)在開了3個點的稅率,以后以及在申報增值稅的時候是不是就不在享受1個點的稅收優(yōu)惠了。
公司籌建期間開辦費臨時請的工人可以直接放開辦費嗎?還是放應(yīng)付職工薪酬里?還有業(yè)務(wù)招待,都可以直接放開辦費里面嗎?1年多都可以用管理費用開辦費嗎?1辦都沒有營業(yè)收入,環(huán)保企業(yè),在籌建拿特許經(jīng)營證、租地等等。
老師,這道題里,甲公司實現(xiàn)凈利潤1800萬,答案里A公司為什么沒有確認(rèn)相應(yīng)投資收益和其他綜合收益?謝謝
老師,超市付的2萬多的包裝袋錢,可以入低值易耗品嗎?是這個月一共三次付的
公司之前會計離職了,也沒有交接賬套,老板讓我重新建賬做,前面的賬不用管,我只查到了銀行的上月末余額做了本月的期初,如果這樣新做下去,到10月份報財務(wù)報表數(shù)據(jù)不就接不上上季度的數(shù)了嗎?明年1月份報今年全年的賬務(wù)報表也對不上,這怎么辦
連鎖藥店門店之間調(diào)貨怎么開發(fā)票?
銷售貨物開票金額大于實際收款金額 怎么寫分錄
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣,我該入到進項稅額下的哪個明細(xì)科目呢?
意思在無票收入還按發(fā)生期間申報,等開票的時候再紅沖,按照發(fā)票再重新申報一下是嗎?老師
你好對的是的,但是你這種情況下自己申報不了。
小規(guī)模沒有無票收入單獨填寫的
申報不了是什么意思呢
因為系統(tǒng)里面自動出來的是你開票數(shù)據(jù)
那就填到正常收入那個就可以吧
比如你紅沖了無票,收入100開了,發(fā)票開了300,包含這個無票收入系統(tǒng)里面是按照300來的,你實際只需要申報200就可以。
紅沖一個上月的,再按發(fā)票做一個正確的收入,是不是一樣呀?老師 只是收入相差了免稅的那個金額
哦,對的是的是一樣的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。