你好 按照你的負(fù)數(shù)無票收入加開發(fā)票的來開
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買方開了專票,我們下回申報(bào)增值稅的時(shí)候,按多少交增值稅
老師,我司1月有一筆未開票收入,1月入賬和2月申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候收入金額錯(cuò)了(少報(bào)了幾百塊),是要更正1月份申報(bào)表呢還是3月申報(bào)2月收入的時(shí)候把少報(bào)的收入補(bǔ)申報(bào)就可以了
小規(guī)模服務(wù)行業(yè),1-3月份有收了款沒有開票的情況,計(jì)提了增值稅,在4月補(bǔ)開了是享受了稅收政策的優(yōu)惠,申報(bào)的時(shí)候如何申報(bào)呢?是按收款申報(bào)收入還是按開票呢
老師,我們是按季申報(bào)的小規(guī)模,如果我們2月份開票30萬,1月和3月沒有業(yè)務(wù),這樣還享受增值稅免稅的政策嗎
老師 你好 請問下 小規(guī)模企業(yè)2月份開的普通發(fā)票稅率選擇的是1%,現(xiàn)在3月份有客戶需要3個(gè)點(diǎn)的普票,在開具時(shí)提醒是否要放棄稅收優(yōu)惠,想問下是不是現(xiàn)在開了3個(gè)點(diǎn)的稅率,以后以及在申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是就不在享受1個(gè)點(diǎn)的稅收優(yōu)惠了。
想調(diào)整去年的:研發(fā)費(fèi)用-福利費(fèi)到管理費(fèi)用-福利費(fèi),放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報(bào)表要不要重新做?審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開出銀行承兌匯票,今年6.9號a公司進(jìn)行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結(jié)息C,全程怎么做賬
老師你好,房產(chǎn)證上面只有一個(gè)配偶的名字,雙方都可以抵扣個(gè)稅專項(xiàng)扣除嗎
個(gè)人所得稅2008至2025牟個(gè)人的申報(bào)明細(xì)怎么下載?
老師,請問倉庫分別有成品倉,展銷倉,維修倉,賬也需要體現(xiàn)這三個(gè)倉庫嗎
@郭老師,請問加工蝦石料是屬于什么類的發(fā)票?建筑服務(wù)的發(fā)票嗎?需要開具9%發(fā)票嗎?
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營,合同約定每月租金為3萬元,租期為12個(gè)月 問為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^10萬元,免征增值稅?
請問如果公司開票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費(fèi)用抵嗎?,跟開市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個(gè)人,交多少的個(gè)稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應(yīng)該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責(zé)任呢?資料清單怎么列呢?
意思在無票收入還按發(fā)生期間申報(bào),等開票的時(shí)候再紅沖,按照發(fā)票再重新申報(bào)一下是嗎?老師
你好對的是的,但是你這種情況下自己申報(bào)不了。
小規(guī)模沒有無票收入單獨(dú)填寫的
申報(bào)不了是什么意思呢
因?yàn)橄到y(tǒng)里面自動(dòng)出來的是你開票數(shù)據(jù)
那就填到正常收入那個(gè)就可以吧
比如你紅沖了無票,收入100開了,發(fā)票開了300,包含這個(gè)無票收入系統(tǒng)里面是按照300來的,你實(shí)際只需要申報(bào)200就可以。
紅沖一個(gè)上月的,再按發(fā)票做一個(gè)正確的收入,是不是一樣呀?老師 只是收入相差了免稅的那個(gè)金額
哦,對的是的是一樣的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。