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企友記賬軟件里面如何把其他應(yīng)付款加到輔助賬表供應(yīng)商往來明細表里面核算?老師們回答

2022-04-02 17:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 17:12

同學(xué)你好 這個你得找軟件售后問問

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同學(xué)你好 這個你得找軟件售后問問
2022-04-02
在科目設(shè)置里,找輔助核算項目,勾上“供應(yīng)商”
2022-04-02
你好??掛的應(yīng)付賬款輔助核算-里面的單個項目應(yīng)付賬款的輔助核算? 看這個的哈
2024-02-27
同學(xué)你好,建議建在應(yīng)付賬款里面,設(shè)置供應(yīng)商比較合適。
2024-03-15
您好。 1、您當(dāng)時這樣處理的原因是什么呢?“去年12月,今年1月2月3月我按拉進來煤的總數(shù)減去已經(jīng)付款的差額掛到其他應(yīng)付款了”,是為了把應(yīng)付賬款余額調(diào)成零嗎? 2、既然您現(xiàn)在已經(jīng)陸續(xù)收到發(fā)票、陸續(xù)付款了,那您把之前調(diào)到“其他應(yīng)付款”那筆憑證沖銷掉,再按正常賬務(wù)處理就可以。
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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