殘保金按照計提的工資總額算的
請問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費負數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
在哪里下載公司章程?
老師:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費,借方有余額,是以前年度多計提了。過了好幾年才發(fā)現(xiàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司支付直播服務(wù)費怎么做賬
老師,我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù),然后用來付了供應(yīng)商的款,但是票據(jù)到期的時候被拒付,現(xiàn)在申訴有結(jié)果了?,F(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個款付給我們的供應(yīng)商了,那我這個帳分錄怎么做?
半路接的公司,錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了,出現(xiàn)這個問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢?
#提問#老師,您好!我們公司是電子產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù),目前成本有電子元件,電線,這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?低值易耗品怎么寫分錄?
我公司產(chǎn)生了裝修費,裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點,是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?
如果是計提數(shù),那就是一定會跟應(yīng)付工資這個科目的貸方本年累計數(shù)相等,是不是這樣子理解???因為計提工資是借XXXX費用或者成本 貸應(yīng)付工資 對嗎???
對呀,沒錯,就是這個意思。