同學(xué)你好 進(jìn)口關(guān)稅=200*2% 進(jìn)口增值稅=240/(1-15%)*13% 進(jìn)口消費(fèi)稅=240/(1-15%)*15%
進(jìn)口一批高檔護(hù)膚類化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格85萬元,已繳納關(guān)稅4.25萬元。增值稅稅率為13%;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述稅款通過銀行存款支付,取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求計算甲公司進(jìn)口高檔護(hù)膚類化妝品增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額
2020年4月,M公司從韓國進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為36000元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為16%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率是13%。要求:計算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅,并對業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù),從境外進(jìn)口一批a高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為200萬元,取得了海關(guān)開具的完稅憑證,已知光是稅率為2%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,分別計算甲公司業(yè)務(wù)的分別計算甲公司該業(yè)務(wù)的進(jìn)口關(guān)稅,增值稅和消費(fèi)稅
8.某企業(yè)2019年5月從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
8.某企業(yè)2019年5月從國外進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為210000元(關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為15%),已取得海關(guān)開具的完稅憑證。該企業(yè)把該批化妝品在國內(nèi)銷售,取得不含增值稅銷售收入450000元。計算該企業(yè)該筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅應(yīng)納稅額。
老師,是不是發(fā)出貨物,沒開票的話都應(yīng)該做無票收入
名稱為什么貿(mào)易行,經(jīng)營范圍可以有加工業(yè)
老師,彈性系數(shù)不是利潤變動百分比/因素變動百分比嗎?這里講解怎么是銷售量變動百分比/價格變動百分比
董孝彬老師回答,老師,我們是旅游行業(yè),我們有長期固定導(dǎo)游給我們帶團(tuán),簽的是勞務(wù)合同,產(chǎn)生工資我們按勞務(wù)每月申報,讓對對給開發(fā)票,沒問題吧!固定的導(dǎo)游按月產(chǎn)生工資我們就按月給申報讓導(dǎo)游開票,沒問題吧!就是這么操作吧
老師,不得利用內(nèi)審提供直接協(xié)助中的,涉及CPA就內(nèi)審職能,利用內(nèi)審工作或提供直接協(xié)助的相關(guān)決策,這句話什么意思 能舉例嗎?
請問個稅我前幾天申報了7月份的,昨天系統(tǒng)提醒我5月的有專項扣除沒有扣,我今天到系統(tǒng)里面,更正5月的點專項扣除又顯示灰色的,點不了,這個到底是要管還是不用管?這個管應(yīng)該怎么操作?
民辦高中是盈利性還是非營利性?如果是盈利性賬務(wù)處理怎么做?比如收伙食費(fèi),但是伙食費(fèi)是外包給別的公司的,我們是代收。軍訓(xùn)費(fèi)呢?還有每年的學(xué)費(fèi)收入每個人50000需不需要分?jǐn)?/p>
老師可以寫一下,政府補(bǔ)助的總額發(fā)和凈額發(fā)的分錄嗎?從收到款項到處置謝謝老師
施工單位開勞務(wù)普票,怎么做到不交稅
減免的增值稅需要做賬嗎?個體小規(guī)模
老師,請問240是怎么算出來?
同學(xué)你好 已知光是稅率為2%——這個是2%么? 進(jìn)口關(guān)稅=200*2% 進(jìn)口增值稅=204/(1-15%)*13% 進(jìn)口消費(fèi)稅=204/(1-15%)*15% 204=200加200*2%