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老師你好,如果我計提的工資多了,沖減是直接原路負數(shù)去沖減還是直接借:應付職工薪酬,貸:利潤分配呢,第二個問題我有個企業(yè)以后不一定會營業(yè)了也就是說去年是基本停止狀態(tài)上個月統(tǒng)計往來款發(fā)現(xiàn)多開了票給對方,然后就開了紅字發(fā)票,沒有業(yè)務以后也不會開票出去了,稅局不退增值稅,報表體現(xiàn)負數(shù),這個要怎么去調(diào)整呢

2022-04-02 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 13:24

同學你好 次月可以抵減正數(shù)的

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同學你好 次月可以抵減正數(shù)的
2022-04-02
你好同學,提問需要言簡意賅哦。感謝你的支持與理解。
2019-10-19
同學你好,你們之前開錯的發(fā)票還是要沖紅的,后面把你們開票這個事情好好規(guī)劃一下,盡量不要因為這種錯誤開錯,如果稅務局專管員問你,到時候再說,不問你,你不用專門找他
2020-09-07
您好 您后面計提了應付職工薪酬 有沒有發(fā)放掉 或者社保公積金有沒有上交?
2019-10-19
你好,8月申報了未開票收入,9月如果開票了可以沖紅未開票收入的,作廢的發(fā)票做了收入,就相當于做了未開票收入一樣的
2020-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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