您好,您這個不需要交文化事業(yè)建設(shè)費,一般廣告費,廣告制作費那種類型的開交,文化事業(yè)建設(shè)費。
你好老師,我是河北的,文化事業(yè)建設(shè)費,是零報嗎,開的票是 造價咨詢費或者咨詢服務(wù)
老師 我是小規(guī)模 想咨詢文化事業(yè)建設(shè)費的問題 本季度開的普票 設(shè)計服務(wù)17萬 和 廣告服務(wù)1萬2 文化事業(yè)建設(shè)稅按1萬2計稅在免征額內(nèi)吧 不用交文建稅吧
小規(guī)模咨詢公司開廣告費策劃服務(wù)費的稅費是多少。需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師,公司開技術(shù)咨詢費發(fā)票,文化事業(yè)建設(shè)費申報(廣告業(yè))需要納稅嗎還是0申報?
老師,文化事業(yè)建設(shè)費什么企業(yè)需要核定稅種?我們是咨詢服務(wù)公司,我們的營業(yè)范圍有廣告制作,廣告發(fā)布,但是沒有開展這項業(yè)務(wù),需要核定文化事業(yè)建設(shè)費稅種嗎?
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務(wù)工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨計稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元。向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。計算:陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務(wù)工資6000元。計算問題:(2)M公司1月向陸某支付工資時,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元。計算下列問題:(1)陸某12月份從M公司取得年終獎金應(yīng)納個人所得稅。
老師,我們公司(小規(guī)模,每個月的開票金額都不到9萬元,所以都是免稅的)24年有幾張增值稅普通發(fā)票(總金額4千多),現(xiàn)在25年6月需要紅沖掉改成增值稅專用發(fā)票。 像這種跨年的可以正常紅沖重新開嗎? 在賬務(wù)上怎樣處理? 在25年二季度季報時需要注意什么? 在進行25年年報時是正常申報,還是需要追溯,若要追溯怎樣處理?
1)在M公司每月基本工資8000元2)從M公司每月職務(wù)工資6000元3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元4)12月份從M公司取得年終獎30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨計稅5)陸某12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元7)1-12月每月兼職收入4000元8)5-7月出租房產(chǎn),每月租金4500元9)專項附加扣除:小學(xué)子女一名、還款期限首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。計算問題:1)陸某12月份從M公司取得年終獎金應(yīng)納個人所得稅。2)M公司1月向陸某支付工工資時,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅3)陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅4)陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個人所得稅5)陸某全年兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅6)計算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個人所得稅。7)李某取得綜合所得匯算清繳時,需補
已經(jīng)錯了好幾個月了,把所有錯誤的數(shù)據(jù)都匯總單一個月進行申報是不是就可以了
老師,公司沒有業(yè)務(wù)一年多了,目前資產(chǎn)負債表就銀行存款130元,預(yù)付賬款6000多元,未分配利潤有余額,這個預(yù)付賬款對方不給退了,要了一年多了也不給退,我現(xiàn)在把它做進營業(yè)外支出可以吧
老師只要銷售就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?
A企業(yè)為國家鼓勵類的高新技術(shù)企業(yè),年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元,租金收入為120萬元;(2)銷售成本4000萬元,稅務(wù)機關(guān)核定的增值稅700萬元,銷售稅金及附加76.6萬元;(3)銷售費用800萬元,其中廣告費600萬元;(4)管理費用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費用100萬元;(5)財務(wù)費用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%);(6)營業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)局支付上年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團體向貧困地區(qū)的捐款10萬元;(1)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費用金額;(2)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費金額;(3)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的財務(wù)費用;(4)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈;(5)計算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師我想問下公司銷售出去產(chǎn)品做應(yīng)收賬款,然后做成本怎么做,例如銷售蘋果10000元借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,成本怎么做?
哦,那我們就是零報就可以了,謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星
老師,我們合的印花稅是加工承攬合同,那是不是應(yīng)該按總開票數(shù)報稅呢
嗯,你得看你們的合同,合同上如果沒有明確表示不含稅的金額,那都是按照含稅額去交印花稅的。