你好1.? 是的。? 如果不能抵扣的 專票 那么選擇勾選不抵扣 價稅合計入成本? 去 2.? ? ?有售后費用的 這個到時按實際發(fā)生的金額來做賬 計入銷售費用? ??
老師問一個實務中的問題,一個商貿企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經開票,而我們進貨的時候也已經收到進項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應該確認為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當月,等到抵扣的時候再計入成本?
問題1:不抵扣勾選,那成本可以按含稅價格核算嗎? 問題2 :我們是定制的設備,2月已經開票銷售了,2月也結轉成本了,但是3月還有售后費用,這個成本怎么核算呢!?
老師,我們銷售材料,用的進銷存系統(tǒng)。問一下結轉成本的事。正常情況下,我們當月銷售,按出庫的累計庫存就可以結轉,但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結轉呢?~~我是想按開發(fā)票對應的來結轉成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結轉,會不會有啥問題
老師我公司是裝修公司一般納稅人,進項可抵扣的都是材料進項,沒有可抵扣的勞務進項發(fā)票,那么請問老師“1、每月開出的銷項次月申報勾選進項的時候全部用材料13%的抵扣9%的銷項,這樣有什么風險嗎?2、做賬的時候,結轉成本的時候肯定與勾選的材料成本金額不一致,這樣有問題嗎?”
1、核算成本老板叫我把期初設置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當月所有發(fā)生的單據要準確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調賬。 3、4月份就當沒有數(shù)據,從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據了? 4、要核算庫存周轉率,庫存是不能清0了。是這樣吧
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊公司的時候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報的的時候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進項發(fā)票都是專用發(fā)票,因為都是賣給個人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項目組項目推進費用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負數(shù),本年利潤是正數(shù)。應該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計入費用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調整去年的,是直接調整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務局看不到他配單的數(shù)據,他也沒有跟我要導電子口岸的報關數(shù)據,這是為什么呢?他是怎么申報的呢
一般納稅人進口貨物銷售給個人,怎么交增值稅的
請問老師,開跨市的發(fā)票的時候,合同編碼怎么生成呀?沒有預繳
提問 老師 固定資產年初42萬 折舊0 期末固定資產35萬元 折舊16萬多 請問企業(yè)所得稅匯算清繳資產折舊的 資產原值填寫多少
好的,謝謝老師!
?不客氣的。幫到你就好;滿意請給予評價??