借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出、出口退稅明細月末或年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)交增值稅下面的進項、銷項、進項轉(zhuǎn)出、出口退稅明細年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
外貿(mào)企業(yè)購入商品掛進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)退稅掛出口退稅
老師,外貿(mào)出口企業(yè)的出口進項稅要退稅的,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
外貿(mào)出口企業(yè),公司購入汽車進項稅應(yīng)該怎么處理,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
香港自開的發(fā)票內(nèi)地公司可以抵扣嗎
第一問為啥不調(diào)減應(yīng)交所得稅而且確認遞延所得稅資產(chǎn)
剛成立的香港公司,個人往香港轉(zhuǎn)賬有什么需要注意的嗎
老師,我們公司注冊資金500萬,今天突然有個人過來投資,說一次性打300萬進來做股東,請問對于這件事情,我需要去了解對方什么 ,才不會有風(fēng)險
企業(yè)給員工的獎勵需要繳納個人所得稅嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
訂艙時品名是匯總寫的,到時報關(guān)的時候做發(fā)票,可以按實際明細做吧?
老師,您好!公司上游購進貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進項票,有進項支付的銀行流水,開具了銷項票,收到了銷項貨款,然后稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)上游的進項票是虛開,這時候我們作為公司的會計開票員有風(fēng)險嗎
企業(yè)的研發(fā)費用,是100%扣除的嗎?100%加計扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費用總共就是400萬?是這個意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應(yīng)收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復(fù)一下
然后在做憑證借應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,貸應(yīng)交稅費-外銷應(yīng)交增值稅(進項稅)
你好,不用的,借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項出口 貸銀行存款。
用這個做就可以的。
帶抵扣,這個是你認證了當月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對通過之后才可以抵扣的,他以后是需要結(jié)轉(zhuǎn)到進項的。