你好 ; 如果在審計? ?你們先去看看 是什么問題; 是否 真實存在 ;如果真實存在 如果被出了審計報告了一般是不能去改的 ; 你要先跟審計 溝通好才行的;? 審計之前可以改的?
老師請問我們公司支付的到付快遞費,但是由于對方單位是月結(jié)單位。單號不允許開票,那么這時候我們公司支付這筆快遞費會計分錄應(yīng)該怎么做,做營業(yè)外支出嗎?
老師我們開具銷項票單位應(yīng)該是“臺”錯寫成“個”。進項票單位都是“臺”。合同也是“個”。哪個也修改不了了。對于我們開的銷售發(fā)票單位不一致有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?都不能修改可以嗎
老師你好,我們是建筑公司,我們一個項目審定時,確定費用時,由業(yè)主單位和審計公司簽的合同,審定金額和送審金額之間不超過5%時,費用由業(yè)主單位承擔(dān),超過的由我們承擔(dān),這次的是超過了,需要由我單位承擔(dān)費用,我單位可以直接用業(yè)主單位與審計公司簽的合同復(fù)印件作為附件嗎?審計公司給我們開普通的發(fā)票
老師,我們單位被審計,但不允許我們整改,給我們寫了好多問題,是合理的嗎?不是應(yīng)該先溝通嗎
老師好,以前單位做完審計報告合并成新單位了,那以前單位的往來賬,錯賬我現(xiàn)在能給改嗎?還是讓以前會計寫說明我才能沖往來,以前會計說讓我看審計報告自己改,但是我看不明白她們以前的往來
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
他們審計出來都是小問題,還不讓我們整改過來,非在審計報告里寫好多問題,我不理解,因為一般情況下都是會先溝通然后要被審計單位整改的
?你好;? ? ? ? 他們要出報告的;? ?審計報告出來了之后 到時會給? 領(lǐng)導(dǎo)看的? ?