你好,會(huì)延期,請(qǐng)看這個(gè)圖片
老師企業(yè)發(fā)放給員工的各種名義的禮金,包括什么開門紅包、元宵禮金、端午禮金等等,像是這種禮金是需要合并到工資薪金去申報(bào)個(gè)稅的,但是我不明白是合并到哪個(gè)月的工資薪金。比如我2月份春節(jié)上班,就假設(shè)2月8號(hào)上班,2月8號(hào)發(fā)放開門紅包,每人300元,然后我2月份稅期是要申報(bào)1月份所得的個(gè)稅的,假設(shè)我1月份收到的工資是5300元,那么我這個(gè)開門紅包是合并到哪里?
老師,申報(bào)期遇到節(jié)假日,比如清明節(jié)4月3-5號(hào),延遲3天那最后申報(bào)期是18日嗎?
老師你好,【計(jì)算題】以增值稅為例,甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,對(duì)外銷售摩托車,不含稅單價(jià)統(tǒng)一為10000元,適用的增值稅稅率為13%。甲商業(yè)企業(yè)的增值稅以1個(gè)月為納稅期限。甲商業(yè)企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)5月5日,采用直接收款方式銷售摩托車20輛。(2)5月8日,采用賒銷方式銷售摩托車60輛,合同約定5月27日收款。(3)5月16日,購(gòu)進(jìn)100輛摩托車取得增值稅專用發(fā)票注明單價(jià)7000元,該增值稅專用發(fā)票本月符合抵扣規(guī)定。(4)5月25日,采用預(yù)收貨款方式銷售摩托車30輛,貨款已經(jīng)收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50輛摩托車貨款,其余10輛尚未收到貨款。(6)5月29日,發(fā)出5月25日預(yù)收貨款的摩托車10輛,其余20輛6月5日發(fā)貨。要求:計(jì)算甲商業(yè)企業(yè)5月份增值稅應(yīng)納稅額并回答納稅申報(bào)期限。(注:納稅申報(bào)期限為期滿之日起15個(gè)工作日內(nèi),周末節(jié)假順延)第3,4,5,6個(gè)怎么算呀
老師你好,【計(jì)算題】以增值稅為例,甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,對(duì)外銷售摩托車,不含稅單價(jià)統(tǒng)一為10000元,適用的增值稅稅率為13%。甲商業(yè)企業(yè)的增值稅以1個(gè)月為納稅期限。甲商業(yè)企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)5月5日,采用直接收款方式銷售摩托車20輛。(2)5月8日,采用賒銷方式銷售摩托車60輛,合同約定5月27日收款。(3)5月16日,購(gòu)進(jìn)100輛摩托車取得增值稅專用發(fā)票注明單價(jià)7000元,該增值稅專用發(fā)票本月符合抵扣規(guī)定。(4)5月25日,采用預(yù)收貨款方式銷售摩托車30輛,貨款已經(jīng)收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50輛摩托車貨款,其余10輛尚未收到貨款。(6)5月29日,發(fā)出5月25日預(yù)收貨款的摩托車10輛,其余20輛6月5日發(fā)貨。要求:計(jì)算甲商業(yè)企業(yè)5月份增值稅應(yīng)納稅額并回答納稅申報(bào)期限。(注:納稅申報(bào)期限為期滿之日起15個(gè)工作日內(nèi),周末節(jié)假順延)第3,4,5,6個(gè)怎么算呀
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問題,我是按照實(shí)際開票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開出來了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號(hào)開出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
請(qǐng)問 我們公司是賣門票的 線上各平臺(tái)售票 請(qǐng)問確認(rèn)收入時(shí) 訂單附件太多了這種 老師怎么辦
去年稅務(wù)讓補(bǔ)房產(chǎn)稅,提供不了原值依據(jù),稅務(wù)局就讓按原值100萬補(bǔ)了三年,后面我就一直按這個(gè)交,剛才打電話說檢測(cè)到去年補(bǔ)的原值有風(fēng)險(xiǎn),不應(yīng)該是整數(shù)[尷尬],去年補(bǔ)的還能是稅務(wù)局讓交的,后面自己也按那個(gè)交的怎么辦
注冊(cè)資金實(shí)繳要交多少稅?
貿(mào)易公司自己沒有內(nèi)賬,每次要求開票出去,有時(shí)候先進(jìn)來發(fā)票,有什么先出再進(jìn)發(fā)票,這種情況,有沒有比較好的辦法做好記錄。例如:先進(jìn)后出,就在進(jìn)票上備注出庫(kù)發(fā)票的編碼,但是又不是每次都先進(jìn)后出。。。就是幫我想個(gè)辦法老師,還有就是發(fā)票產(chǎn)品名稱都雷同,單價(jià)卻截然不同。結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)的時(shí)候不好辨別。可能同樣開出去是上衣(名稱不能改,也沒辦法編輯規(guī)格)單價(jià)不同,是這個(gè)意思
金融資產(chǎn),求營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額,求對(duì)所有權(quán)的影響,求賬面價(jià)值。這些怎么區(qū)分理解。
異地施工預(yù)繳稅款,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,的會(huì)計(jì)分錄,怎么寫,需要計(jì)提嗎
姐妹們,想問下有個(gè)定期定額開超了,要作廢10幾萬發(fā)票,可以作廢嗎?
老師,申報(bào)社保平均工資,個(gè)稅和社保報(bào)的要保持一致嗎,但我們社保都是按最低申報(bào)繳納的,工資個(gè)稅又是按實(shí)際高的那個(gè)繳納個(gè)稅的,這個(gè)要怎么辦呢
麻煩老師看看這個(gè)母題我寫的藍(lán)色的會(huì)計(jì)分錄是否正確呢
請(qǐng)問,如果把廠房租給別人,但我實(shí)際開票寫的明細(xì)為倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),簽的合同為倉(cāng)儲(chǔ)保管。這個(gè)房產(chǎn)稅是按自用交還是從租交?
那就是包括最后一個(gè)雙休嗎
你好,申報(bào)期內(nèi)遇到法定節(jié)假日,或者申報(bào)期最后一天是周末,申報(bào)期都會(huì)往后順延。
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。 晚安?