 
                            1借庫存現(xiàn)金4000 貸銀行存款4000

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    1.用轉(zhuǎn)賬支票購買銷售部門辦公用品一批,共計600元2.職工劉芳出差借款差旅費3000元,以現(xiàn)金付訖3.從銀行提取現(xiàn)金800元備用4.銷售部劉芳報銷差旅費1500元,出差前向公司借差旅費3000元,余款退回現(xiàn)金5.計提管理部門設(shè)備折舊費1200元6.銷售產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅率17%,款項已存入銀行7.企業(yè)購入新設(shè)備一臺,價款86500元,以銀行存款支付。8.向A公司購入甲材料50千克、單價每千克400元、增值稅率17%、材料已經(jīng)驗收入庫、款項尚未支付9.以現(xiàn)金支付行政管理部門日常開支2000元10.計提本月應(yīng)付給職工的工資總額90000元。其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資50000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元、車間管理人員工資6000元、廠部管理人員工資4000元11.用銀行存款支付廣告費1000元。12.通過銀行轉(zhuǎn)賬,歸還銀行的短期借款20000元13.用銀行存款支付前欠A公司貨款23400元14.用銀行存款1000元支付罰款15.企業(yè)銷售一批不需要的材料10000元、增值稅稅率17%,款項已存入銀行要求編輯上述業(yè)務(wù)會計分錄
A公司為一般納稅人,2021年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù),按要求編制會計分錄:1.1.從銀行提取現(xiàn)金4000元。2.從銀行取得5年期借款20萬元,存入銀行。3.王強到財務(wù)科報銷差旅費1800元,余款以現(xiàn)金方式退回公司。4.從甲公司購入原材料800公斤,單價600元,增值稅率17%,價稅合計561600元,價額480000元,稅額81600元,(公司收到增值稅專用發(fā)票),款項已用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,原材料已驗收入庫。6.向B公司銷售商品1000件,單價460元,增值說率17%,稅額78200元,價額460000元,價稅合計538200元。已收到銀行轉(zhuǎn)賬貨款。7.購入設(shè)備一臺,價款120000元,以銀行存款支付。8.按規(guī)定支付本月借款的利息費用4000元,以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。9.9.分配本月工資費用20000元,其中生產(chǎn)工人工資12000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資3000元。
(l)接受大力公司投資50000元存入銀行。(2)收到電子公司投資,其中設(shè)備估價50000元交付使用,材料價值10000元驗收入庫。(3)自銀行取得期限為六個月的借款100000元存入銀行。(4)上述借款年利率6%,計算提取本月的借款利息。(5)經(jīng)有關(guān)部門批準將資本公積金30000元轉(zhuǎn)增資本。(6)用銀行存款40000元償還到期的銀行短期借款。(7)購入不需要安裝的機器一臺,買價30000元,增值稅5100元,包裝費500元,運雜費400元,全部款項已用銀行存款支付。(8)企業(yè)購入甲材料一批,價款100000元,增值稅進項稅額17000元,運雜費500元,材料已驗收入庫,款項用轉(zhuǎn)賬支票支付。(9)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款70400元。(10)分配本月份職工工資43000元,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資4000元,行政管理人員工資6000元。(11)按工資總額的14%計提職工福利費。(12)以存款支付電話費1000元,其中,車間電話費400元,管理部門電話費600元。(13)計
1A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下()從銀行取得短期借款150000元,存人銀行。(2)從銀行提取現(xiàn)金50000元(3)用銀行存款償還短期借款100000元(4)銷售產(chǎn)品一批,銷售價款452000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實際成本200.000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款木收。。(5)用銀行存款支付借款利息10000元,計人當期損益(6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產(chǎn)人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元。代扣代繳個人所得稅5000元,用銀行存款支付。(7用現(xiàn)金支付管理費用22490元。(8)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經(jīng)費。(9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款末付。材料核算采用實際成本計價法。(10)生產(chǎn)領(lǐng)用原料一批,價款200000元。(11)用銀行存款購人一臺計算機,價款1130
根據(jù)業(yè)務(wù)編制會積分錄1.購入A材料10000元,增值稅1300元,均已用銀行存款支付,材料尚未運到2.公司從銀行存款中提取現(xiàn)金50000元;3.計提本月應(yīng)付職工工資總額580000元。其中生產(chǎn)工人工資360000元,車間管理人員工資90000元,行政管理人員工資58000元;4.向銀行借入長期借款,直接償還應(yīng)付賬款20000元;5.銷售給甲公司A產(chǎn)品,貨款12000元,增值稅1560元,貨款已收存銀行;6.以銀行存款支付廣告費5000元;7.公司管理人員預借差旅費6000元,以現(xiàn)金支付;8.收到某單位的違約罰款收2000元,存入銀行;9.用現(xiàn)金發(fā)放工資920000元:10.收到A公司的投資3000000元,款項已存入銀行:11.銷售A產(chǎn)品共10000元,增值稅1300元,貨款已收存銀行;12.結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品的成本60000元。13.計提本月應(yīng)交所得稅6000元,尚未支付。
 
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老師請問繳納個稅,然后個稅呢沒扣公司承擔,那我的賬怎么做平哈,繳納是,借:應(yīng)交稅費—個人所得稅 貸:銀行。扣個人是在貸方,現(xiàn)在不扣了,貸方多出來了。老師賬怎么做
2借銀行存款20 貸長期借款20
3借管理費1800 庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款
4.借原材料480000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額81600 貸銀行存款561600
6.借銀行存款538200 貸主營業(yè)務(wù)收入460000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅78200
7借固定資產(chǎn)120000 貸銀行存款12000
8借財務(wù)費用4000 貸銀行存款4000
9.借生產(chǎn)成本12000 制造費用5000 管理費用3000 貸應(yīng)付職工薪酬20000