你好;? 可以紅沖的; 只是收入 和成本要考慮走以前年度損益調(diào)整科目去處理的??
老師,去年我們業(yè)務(wù)量比較大,然后申請了200張?jiān)鲋刀悓F?,今年業(yè)務(wù)量減少,發(fā)票開具量減少了很多,請問我們需要去稅務(wù)局減少發(fā)票量嗎?
老師:請問去年開的普票業(yè)務(wù),今年業(yè)務(wù)解除,需沖回,這部分負(fù)數(shù)增值稅,可以沖減今年的專票增值稅額嗎?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號(hào),請問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
是的,去年這部分的收入調(diào)整“以前年度損益”,那今年沖紅部分產(chǎn)生的負(fù)數(shù)增值稅可以沖減今年的專票增值稅金額嗎?
你好 ;? ? ? 是的。? 稅額可以直接減去今年的稅額??
可是紅字增值稅是普票產(chǎn)生的,可以沖專票的增值稅嗎?
?你好;? 可以的。? ? 可以沖的? ?