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老師,你好,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在增值稅附加是減半征收,那么我做賬的時候,減免的那部分差額做營業(yè)外收入嗎,還是怎么處理?

2022-03-30 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 15:47

直接按照減免以后的做賬。

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快賬用戶6558 追問 2022-03-30 15:48

如果做了營業(yè)外收入,是不是在開票的時候要申報未開票收入

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快賬用戶6558 追問 2022-03-30 15:48

報稅的時候申報未開票收入

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齊紅老師 解答 2022-03-30 15:49

嗯,不需要申報增值稅的

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快賬用戶6558 追問 2022-03-30 15:51

那如果這種類型我一直把差額作為營業(yè)外收入,會有什么影響不?

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齊紅老師 解答 2022-03-30 15:52

沒事,沒有什么影響吧

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直接按照減免以后的做賬。
2022-03-30
你好,可以按減征后的額計提
2021-04-09
同學(xué)你好這個需要的
2022-02-10
你好!很多地方都減了。你按實際計提。
2019-07-08
您好,請稍等我看一下問題哈。
2024-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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