借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬務(wù)中重復做了一筆成本,現(xiàn)在怎么更正?
去年重復做了一筆成本,已結(jié)轉(zhuǎn),今年發(fā)現(xiàn) 要怎么處理
發(fā)現(xiàn)去年有一筆其他業(yè)務(wù)成本重復記賬,要怎么更正
發(fā)現(xiàn)以前年度會計賬務(wù)重復,同一筆業(yè)務(wù)重復做賬,金額大概60幾萬,大多數(shù)科目計入預付賬款,這樣該怎么更正
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬務(wù)中重復做了一筆成本,現(xiàn)在已經(jīng)跨年過了匯算清繳時間,怎么更正,會涉及到所得稅滯納金問題嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目
去年都在虧損
可用利潤分配-未分配利潤代替
老師去年的分錄是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 請問現(xiàn)在更正分錄要怎么寫,腦子有的混亂
借:其他應(yīng)收款,貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費
其實是業(yè)務(wù)只有發(fā)生一次,但是記錄重了,記了兩筆,不了解借:其他應(yīng)收款的分錄,還有應(yīng)交稅費,是哪個明細稅費
付的現(xiàn)金重了要收為所以是其他應(yīng)收款,稅為企業(yè)所得稅,
老師出納現(xiàn)金沒有付出去,現(xiàn)金是在賬上的,是會計下賬下多了,實在是麻煩您啦
現(xiàn)金在就直接記現(xiàn)金科目好了
借:現(xiàn)金 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 老師是這樣嗎 謝謝您
是的,有空給五星好評:,個人中心-我的提問-評價