您好!你沖減之前的1000,沖回500

老師您好,我想請(qǐng)問一下。1.我們公司幫其他公司支付那個(gè)公司員工的工資,那個(gè)公司倒閉了,我這邊想要把錢給那邊的一個(gè)員工,但是不想交個(gè)稅,也不給他交五險(xiǎn)一金,在我們公司這里,怎么入賬?以什么用途打款給他。2.給不是本公司員工報(bào)銷,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是給上級(jí)公司的員工報(bào)銷,他來我們地區(qū)的費(fèi)用。但是這個(gè)員工關(guān)系不在我們公司。這個(gè)帳應(yīng)該怎么處理?
老師,其他公司員工通過個(gè)人轉(zhuǎn)款到我們公司賬戶500元購買標(biāo)書,我不想退這個(gè)款,因?yàn)槲沂宅F(xiàn)金也要存入公司賬戶,那我們這個(gè)應(yīng)該怎樣處理比較合適,就是不退這五百,喊他們公司出具一個(gè)函由他個(gè)人交了拿發(fā)票去報(bào)銷嗎。
老師,我想問下,我的內(nèi)賬,上個(gè)月公司員工受傷,我們報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)給他,我記入管理費(fèi)用1000了。接著這個(gè)月報(bào)銷公司理賠500到了,我怎么入賬?因?yàn)槲覜]有通過其他應(yīng)收款
老師 請(qǐng)問一下 一個(gè)勞務(wù)公司的員工在我們項(xiàng)目上面受傷了 但是這個(gè)保險(xiǎn)是我們公司購買的 這個(gè)人并不是我們公司的 賠償款到我們公司賬上了 這個(gè)錢我們應(yīng)該支付給這個(gè)工人 但這個(gè)人住院期間是他們公司支付的醫(yī)療費(fèi)等 我們可以把這個(gè)錢直接支付給墊付醫(yī)療費(fèi)的人嗎
老師好,有個(gè)問題請(qǐng)教:我公司一個(gè)工人因公受傷,保險(xiǎn)公司賠付35萬,我公司事發(fā)后墊醫(yī)療費(fèi)13.5經(jīng)保險(xiǎn)公司和我單位負(fù)責(zé)人協(xié)商后把我公司墊付款13.5元直接匯入公司對(duì)公賬戶剩余部分直接給了傷著。我公司墊付的款項(xiàng)我公司份四個(gè)人墊的票還未到財(cái)務(wù)報(bào)銷處理。賬上的與傷著往來31600元其余的部分分別在都在經(jīng)辦人手里。這種情況我怎么做財(cái)務(wù)處理。感覺很亂。
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過期的,直接借,營(yíng)業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過來怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤(rùn)期末減期初是不是等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤(rùn)。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤(rùn)變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢


怎么做分錄
你好!借銀行存款500 貸管理費(fèi)用500
怎么感覺不對(duì)呢?
你好!您覺得哪里不對(duì)呢