你好 借:在建工程%2B增值稅 貸:銀行存款
(四)某企業(yè)購買入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款140000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為23800元,款項(xiàng)以銀行存款支付。安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用原材料一批,其賬面成本為36000元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,應(yīng)支付安裝工人薪酬24000元,該設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)使用,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為6000元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊額。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行下列會(huì)計(jì)處理(1)編制購人生產(chǎn)線的會(huì)計(jì)分錄: (2)編制進(jìn)行生產(chǎn)線安裝的會(huì)計(jì)分錄: (3)編制生產(chǎn)線安裝完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的分錄; (4)計(jì)算該固定資產(chǎn)交付使用第一年和第二年折舊額:(5)編制第一年計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。
支付購買烤爐款2臺(tái),付款方式轉(zhuǎn)賬支票,固定資產(chǎn)金額113000元不需要安裝,直接交付使用怎么寫會(huì)計(jì)分錄
支付購進(jìn)設(shè)備款,為2號(hào)生產(chǎn)線購進(jìn)設(shè)備,在建工程——2號(hào)生產(chǎn)線,金額135600元,轉(zhuǎn)賬支票支付,直接送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)交付安裝,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
購入一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備,發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)購入一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備,專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款為390,000元,增值稅50,700元,支付的運(yùn)費(fèi)為2,000元,運(yùn)費(fèi)增值稅為180元??铐?xiàng)已通過銀行支付,設(shè)備直接交付安裝。2)安裝上題設(shè)備領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本36,300元,該批材料購入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額為4,680元。3)安裝上題設(shè)備領(lǐng)用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本28,000元,該批產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)為40,000元。4)安裝上題設(shè)備發(fā)生的人工費(fèi)用為45,000元,用銀行存款支付的其他費(fèi)用為6,000元。5)上題設(shè)備安裝完畢交付車間使用。要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
26. 某公司自行購建一條生產(chǎn)用流水線,發(fā)生以下 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):( (1)購入工程用的各種專用物資,專 用發(fā)票注明價(jià)款300000元,增值稅51000元,款通 過銀行支付,設(shè)備運(yùn)達(dá)驗(yàn)收入庫;(2)工程開 始領(lǐng)用上述工程物資; (3)以銀行存款支付其他 安裝費(fèi)用2000元;(4)設(shè)備安裝完成,交付生產(chǎn) 使用。 要求:寫出相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
可以具體把數(shù)值和分錄一起寫出來嘛
借:在建工程%2B增值稅 135600 貸:銀行存款135600
這個(gè)要編制增值稅的分錄嘛?
這個(gè)題目沒有說,但是按照實(shí)際業(yè)務(wù)中,是要考慮增值稅的 這個(gè)設(shè)備的增值稅是13%,題目也沒有說的
那借方全額,是在建工程和增值稅加起來的金額嘛?
是的,是在建工程的,但是這個(gè)他們沒有說增值稅的事情,你可以不考慮的