同學(xué)你好,很高興為你解答,這個(gè)如果不是適用5%征收率的話,那目前根據(jù)目前的政策是1%的征收率,就是5萬元除以一階1%,乘以1%

某小型工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年3月取得含稅銷售收入6. 18萬元;購進(jìn)原材料-一批,支付貨款2. 12萬元。已知小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為3%。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
23 【單選題】某小規(guī)模納稅人2021年4~6月銷售貨物的銷售額分別是10萬元、16萬元和18萬元,以上金額均不含增值稅。該小規(guī)模納稅人選擇按月納稅,則該小規(guī)模納稅人4~6月合計(jì)應(yīng)繳納增值稅( )萬元。 A1.02 B0.34 C0.78 D0
23 【單選題】某小規(guī)模納稅人2021年4~6月銷售貨物的銷售額分別是10萬元、16萬元和18萬元,以上金額均不含增值稅。該小規(guī)模納稅人選擇按月納稅,則該小規(guī)模納稅人4~6月合計(jì)應(yīng)繳納增值稅( )萬元。 A、1.02 B、0.34 C、0.78 D、0 A是錯(cuò)的
某小型工業(yè)企業(yè)是增值稅小規(guī)模納稅人。2019年6月取得銷售收入12.36萬元(含增值稅);購進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的應(yīng)納增值稅稅額。
某小規(guī)模納稅人某月銷售后5萬元請(qǐng)計(jì)算企業(yè)繳納的增值稅
酒店付投資款200萬,準(zhǔn)備籌開新酒店,但是款項(xiàng)已銀行存款轉(zhuǎn)給其他個(gè)人了,會(huì)計(jì)分錄
老師你好,朋友是技工學(xué)校屬于中專,1990年參加,93年畢業(yè)的,而且是木工專業(yè),想報(bào)考財(cái)務(wù)。今年已經(jīng)53歲了,能報(bào)上名嗎
咨詢下:這種電子發(fā)票 (航空運(yùn)輸電子客票行程單),報(bào)銷金額是多少?
您好老師,我想問一下,有個(gè)企業(yè)要注銷,但是之前暫估的費(fèi)用發(fā)票可以后補(bǔ)嗎
我們子公司北京艾森假如注銷,子公司的虧損未分配利潤(rùn)母公司報(bào)表直接繼承,還是虧損消失了
就是我這邊別人有一筆貸款要進(jìn)來,之后從我們私賬再還給人家,這個(gè)款是不是我們的收入,要不要交稅
殘疾金申報(bào)中上年在職職工工資總額是做賬系統(tǒng)中24年應(yīng)付職工薪酬-工資的總計(jì)么?還是按報(bào)個(gè)人所得稅中的金額填寫
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒抵扣


有沒有可能是課本的那個(gè)3%
如果是一個(gè)具體的題目的話,題目會(huì)告訴你,這個(gè)是增值稅的稅率或者具體的增值稅征收率