這個(gè)題講錯(cuò)了吧,(20%2B15-2)*0.07=2.31,稅法就是規(guī)定進(jìn)口不征,出口不退
請(qǐng)問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
計(jì)算出口應(yīng)退增值稅,題目見圖片。問題,進(jìn)項(xiàng)為什么不扣減免稅出口部分?就是為什么計(jì)算不得免征或抵扣的稅額時(shí),為什么不減去598*2000/2800
請(qǐng)問老師,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)納增值稅,進(jìn)口的增值稅不是被抵扣進(jìn)去了嗎?城建稅進(jìn)口不征,為什么不把抵扣進(jìn)去的進(jìn)口增值稅加回來呀?如果加回來就是(20+2+15)×7%,搞不明白
老師你好,我有個(gè)疑惑想請(qǐng)教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)銷項(xiàng)沒有交附加稅沒有交。申請(qǐng)退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請(qǐng)退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
@值班付老師(不私加))請(qǐng)問:老師11月開銷票,12月報(bào)11月增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng),2月紅沖了銷項(xiàng)票,想問問11月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票有退回來嗎
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對(duì),沒有問題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請(qǐng)問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
為什么用減呀?
進(jìn)口的增值稅可以抵扣啊