你好,學員,轉到營業(yè)外收入
A客戶6月下單1萬元,7月發(fā)現(xiàn)其中2000元產(chǎn)品有問題,將貨物退回。同時下單5000元,付款金額為3000元。發(fā)出5000元的商品。接待該客戶6月與7月的業(yè)務員不是同一個。我應該如何進行賬務處理。
甲公司2019年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2019年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項業(yè)務屬于在某一時點履行的履約義務并確認銷售收入。2019年9月16日,該商品質量出現(xiàn)嚴重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素。請進行相關賬務處理。
發(fā)出商品余額在貸方,原因是客戶退回的貨多余原發(fā)出商品,金額為1300元左右,因為已與客戶結算完,不會退回給客戶,應該怎么進行賬務處理?
老師,我們業(yè)務這邊,客戶的樣品因質量問題需要補貨,因為是國外客戶,樣品基本都是不會退回來,但后面我們又要補樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報關出口的話,又不收錢,報關單沒有單價和金額。就種情況我們應該怎樣處理呢
甲公司2×22年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2×22年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項業(yè)務屬于在某一時點履行的履約義務并確認銷售收入。2×22年9月16日,該商品質量出現(xiàn)嚴重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款,按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素。請做出甲公司相關賬務處理
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術服務費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應的是信息系統(tǒng)服務,這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務局進行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實繳,兩個股東,分別認繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的
@董孝彬老師你好,這道題按照平時做題思路一般不會錯,今天做的這道我做錯了,您能不能每個選項給我講講,我想知道自己錯哪里了,這道題沒有答案解析。謝謝老師
麻煩問一下,9月1號以后,個體工商戶的業(yè)務人員是否需要繳納社保
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應該如何做分錄
請問抖音平臺的達人費用,達人給我們開票開什么內(nèi)容呢
老師,您好,那這個不涉及增值稅申報,是吧?分錄是借:發(fā)出商品,貸:營業(yè)外收入對嗎?
是的,學員,你寫的很對,不涉及增值稅
好的,謝謝!那另外我想確認一下,因為客戶退貨時,借:庫存商品,貸:發(fā)出商品,最后這幾個多退的貨直接體現(xiàn)在庫存商品這個科目,沒什么問題,對嗎?
沒有什么問題的,學員
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,學員