資產(chǎn)總額先計(jì)算四個(gè)季度平均數(shù)再相加除以四計(jì)算
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值是怎么算的?
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額填寫的平均值 這個(gè)平均值怎么計(jì)算
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,資產(chǎn)總額的平均值怎么填寫
老師:請(qǐng)問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面啊?
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤(rùn)表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤(rùn)增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤(rùn)表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請(qǐng)問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告沒有的話就不用申報(bào)吧?
沒有就不需要申報(bào)的
工商年報(bào)的實(shí)繳出資時(shí)間可以寫注冊(cè)時(shí)間嗎?因?yàn)槎紱]有實(shí)繳過?
沒有實(shí)繳的話不需要填寫。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳上是怎么調(diào)增的?
? 招待費(fèi)發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個(gè)低扣哪個(gè)
我怎么填,年收入是1987774.85
稅收金額填寫的是6901.62
稅金及附加是當(dāng)季度計(jì)提,下季度繳納嗎?
對(duì),都是當(dāng)月計(jì)提,然后再繳納
這個(gè)稅收優(yōu)惠政策在哪選啊?就是應(yīng)納稅所得額不超100萬,減按那個(gè)
這個(gè)得填減免的優(yōu)惠明細(xì)表。
在哪了?老師
有一個(gè)你沒勾選上嗎?
是這個(gè)嗎?我要把這個(gè)點(diǎn)上?
應(yīng)該是這個(gè)所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
對(duì),沒錯(cuò)就是這個(gè)表兒,你可以點(diǎn)開看看。