你好,只要跨月的發(fā)票都不能作廢,只能做紅沖處理,跨年也是一樣的,先做紅沖處理。
您好 老師 有個去年12月份開的發(fā)票 今天要作廢重開 跨年了 怎么處理呢
老師您好 今天收到客戶通知 需要我們作廢一張18年的專票,跨年的專用發(fā)票怎么作廢啊
老師我21年10月開具發(fā)票忘作廢了,今年跨年作廢怎么寫憑證
老師,我今年1月份作廢了上年度開具的發(fā)票,但是1月份忘記入賬了,能否入在9月份?
七月份多開了一張普通發(fā)票,忘了作廢,已經跨年了,怎么辦
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個月利息是多少?總利息是多少?等額本息計算方式算下,等額本金計算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產生手續(xù)費,怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結構加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時候加工工費按照13個點開出去,但是加工費包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進項發(fā)票,這個問題該怎么解決?
不買社保很嚴重嗎,員工不想買,公司強制要求買
老師你好,我剛接手一個個體工商戶會計,需要報個人經營所得稅,平時不用做賬,在哪里找數據來申報,6月30日年報也同樣的問題,。不懂在哪里找數據。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預繳、匯算清繳年報中,從業(yè)人數,一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務局上個稅申報人數一致?
把勞務費(管理費 勞務派遣人員工資)支付給勞務公司,那么取得發(fā)票勞務費我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進來的發(fā)票的5%扣除呢
這個30萬內免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個季度要不要交增值稅
會計憑證的話,看下你是執(zhí)行小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則,小企業(yè)會計準則直接沖減當期收入成本 會計準則 借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 沖回結轉的成本: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 結轉未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整(余額)
以前開的發(fā)票沒有寫憑證,今年紅沖了憑證怎么寫?
我們是小企業(yè)
以前沒有寫憑證,那就補一筆收入憑證,再做一筆紅沖憑證
原始憑證就是以前的的發(fā)票和現在的紅字發(fā)票
但是稅盤上已經扣過稅了呀
扣過稅了,這次做了紅沖,稅款也可以留抵或者退稅呀!去年開了發(fā)票沒入賬,說明是賬務處理錯誤,今年補憑證是更正錯誤,做紅沖是記錄正常紅沖業(yè)務,小可愛
發(fā)票開錯了沒有在稅盤上作廢 紅沖后憑證記什么,你上午發(fā)的我還是覺得不合適
我們是物業(yè)費,我借記以前年度調整,應交稅費,貸記精英收入含稅
就記這一個憑證嗎
紅沖的發(fā)票的正確記錄方法,就是我上午發(fā)的那個分錄。
小可愛,首先要補錄沒記錄的發(fā)票,你要用以前年度損益調整,分錄如下 借現金/應收/其他應收 貸以前年度損益調整 貸應交稅費 然后正常記錄紅字發(fā)票 借以前年度損益調整 借應交稅費 貸銀行/現金/應收(補錄的發(fā)票做的什么科目,這里用什么科目) 因為損益對沖未發(fā)生所得稅費,不做其他分錄了