您好 用以前年度損益調(diào)整科目過(guò)渡,不要去修改第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表
老師你好,我想請(qǐng)教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報(bào)表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒(méi)有支付過(guò)的,有些發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒(méi)開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒(méi)開(kāi)的稅不知道的,要怎么計(jì)算呢?
老師,去年12月沒(méi)有計(jì)提跨年發(fā)票,都已經(jīng)封賬了?,F(xiàn)在3月份了才發(fā)現(xiàn),金額有9萬(wàn),因?yàn)檫@些費(fèi)用涉及損益類(lèi),如果用以前年度損益調(diào)整科目過(guò)渡,要去修改第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師:你好!如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò):在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒(méi)有用到以前年度損益這個(gè)科目去過(guò)渡,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ?請(qǐng)問(wèn)還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
老師您好!我有一個(gè)疑問(wèn)我們調(diào)整往年損益類(lèi)都走了以前年度損益,聽(tīng)說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不設(shè)以前年度損益我們是錯(cuò)的。是不是一定要做當(dāng)期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當(dāng)期損益我2018年12月車(chē)沒(méi)計(jì)提固定資產(chǎn)以及購(gòu)置稅走了管理費(fèi),現(xiàn)在我想更正補(bǔ)計(jì)提,已經(jīng)過(guò)了折舊年限4年,我只沖賬不改財(cái)報(bào)和申報(bào)表,如何做分錄,我做當(dāng)期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時(shí)候會(huì)預(yù)警寫(xiě)說(shuō)明嗎?麻煩告知會(huì)計(jì)分錄,謝謝(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
個(gè)體戶(hù)定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬(wàn),可以么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)才采集
我需要將2024年財(cái)務(wù)報(bào)表做一個(gè)年收入1100萬(wàn)左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo), 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來(lái) ,那我可以不退了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部用來(lái)抵扣內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒(méi)勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
那這9萬(wàn)的成本在匯算清繳怎么填申報(bào)表?
填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他 填減
如果需要繳稅分錄是這樣做:借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目:借利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?如果不需要繳稅分錄:借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款,同時(shí)借利潤(rùn)分配–未分期利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?
借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
它這種是報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,用公賬支付,所以貸銀行存款,如果是沖借款就貸其他應(yīng)付款,21年是虧損的不用交匯算清繳企業(yè)所得稅,也要用應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交企業(yè)所得稅科目?
那不需要用到應(yīng)交稅費(fèi)科目
公賬支付,所以貸銀行存款,如果是沖借款就貸其他應(yīng)付款, 對(duì)的