您好,借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款。
XX公司某月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向甲公司銷售一批產(chǎn)品,價款為50000元,增值稅為6500元,采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算。在發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。 (2)應(yīng)收乙單位貨款95000元,經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票結(jié)算。已收到乙單位交來的一張期限為3個月的商業(yè)承兌匯票,票面價值為95000元。 (3)向丙單位銷售一批產(chǎn)品,貨款為100000元,增值稅為13000元,付款條件為“2/10,1/20,N/30”。(計(jì)算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅) (4)收到銀行通知,應(yīng)收甲公司的貨款57500元已收妥入賬。 (5)上述丙單位在第9天付款,交來轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為110740元。 (6)確認(rèn)丁單位一筆貨款20000元無法收回,作為壞賬損失處理。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)的會計(jì)分錄。
實(shí)訓(xùn)一練習(xí)應(yīng)收賬款的核算理美理對溢理益3資料:華盛公司某月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):要求根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄1.向甲公司銷售產(chǎn)品一批價款50000增值稅6500元采用托收承付結(jié)算方式結(jié)算在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時,以銀行存款支付代墊運(yùn)雜費(fèi)500元已向銀行辦妥托收手續(xù)2.應(yīng)收乙單位貨款95000元經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票結(jié)算已收到乙單位交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,票面價為95000元3.向丙單位銷售產(chǎn)品一批100000元值稅為13000元付款條件為2/101/20,/304.收到銀行通知,應(yīng)收甲單位貨款57000元已收妥入賬5.上述丙單位在9天付款交來轉(zhuǎn)帳支票一張,金額為115000元
上月應(yīng)收乙單位貨款50000元,經(jīng)協(xié)商誠實(shí)公司收到乙單位交來的一張六個月期的商業(yè)承兌匯票,票面價值為50000元,票面利率為4%。編制會計(jì)分錄
(2)應(yīng)收乙企業(yè)貨款200000元,2018年3月31日經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票方式結(jié)算。收到乙企業(yè)交來的期限為6個月的帶息商業(yè)承兌匯票一-張,票面價值為200000元,票面利率6%。2018年6月30日,計(jì)提商業(yè)匯票利息。
應(yīng)收乙單位貨款95000元,經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票結(jié)算。已收到乙單位交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,票面價為95000元。
行政單位購電動三輪車用入固定資產(chǎn)嗎,單價5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費(fèi),款是公賬打出去的,這個發(fā)票購貨方開誰的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)(個人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險(xiǎn)40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)時是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務(wù)局申請是啊
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會不會被認(rèn)定為工資?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答