同學(xué)你好,很高興為你解答,你這個嗯開這個預(yù)收款的時候,當(dāng)時不需要確認(rèn)收入,交房以后再確認(rèn)收入
老師你好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。(都要預(yù)繳哪些稅費) 有2016年4.30之前的項目 采取的簡易征收 5%,請問預(yù)繳增值稅 按幾個點 ,土地增值稅怎么交? 還有即將要建的項目, 是不是要采用一般計稅方法,增值稅該怎么預(yù)交?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),有老項目和新項目,兩個項目,有預(yù)繳3個點的增值稅,現(xiàn)在老項目開了全款發(fā)票,交增值稅時5個點,可以全抵預(yù)交的稅款嗎,還是抵預(yù)繳3個點,再補交2點申報;不同的項目預(yù)繳的增值稅可以互相抵嗎,還是單獨分開核算分別抵,麻煩老師回復(fù)一下,應(yīng)到那個文件麻煩老師給個文件號
老師好,我們是房地產(chǎn)老項目,簡易計稅方法,開稅票不帶稅點的發(fā)票,就是預(yù)交3%增值稅時,這一部分對應(yīng)的收入,成本隨著結(jié)轉(zhuǎn),還是等項目清算,補交2%時一齊結(jié)轉(zhuǎn)?
老師請問:我們有一個工程項目開的是3%的施工費發(fā)票,這個分錄做借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費——簡易計稅,當(dāng)產(chǎn)生材料付款時做的:借:施工成本,貸應(yīng)交稅費——簡易計稅、銀行存款。請問:這里的應(yīng)交稅費——簡易計稅月底的余額需要象應(yīng)交稅費——增值稅——進(jìn)/銷項稅額科目余額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目嗎?
老師 我們是一般納稅人簡易計稅 建筑公司 您幫忙看看我結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅的時候這樣 對不對呢 我們有外地預(yù)交的部分 然后有自己開票簡易3%的那部分
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗,經(jīng)濟壓力很大,是找個出納工作還是給自己兩個月時間不上班學(xué)會計理論和實操,直接找會計工作
怎么從戶轉(zhuǎn)200萬出來比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費稅的稅率多少
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會怎么樣
老師,公司要設(shè)營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會刑事起訴我 后求問前同事說是因為我沒接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報個稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報24年的印花稅怎么處理呢 未申報里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無數(shù)據(jù)
知道了,謝謝老師
相應(yīng)的成本也不接轉(zhuǎn)對吧
是的收入和成本是同步是的,收入和成本是同步結(jié)轉(zhuǎn)的,這個是匹配原則
好的,謝謝,
不客氣 祝您工作順利