你好;? ?借管理費(fèi)用-軟件費(fèi) 貸銀行存款? ?
老師,我們公司主要做弱電智能化工程線材銷售的,現(xiàn)在我們收到了對方公司給我們開的軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,然后我們又開了軟件服務(wù)的發(fā)票給我們的客戶,會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么寫呀?
我公司是一般納稅人,需要在12月份開具一張純軟件發(fā)票,我們有軟件著作權(quán)證書,以前都是開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這次客戶要求必須開13%的軟件 12月份也開貨物發(fā)票,也開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,也開軟件發(fā)票這個(gè)怎么計(jì)算退稅額呢?
老師我們校區(qū)買的編程軟件賬號(hào)21個(gè)金額3150。開的發(fā)票是軟件服務(wù)費(fèi)普票,這個(gè)怎么做分錄
老師,我們公司是軟件公司,軟件的部分功能是外包給其他公司做的,對方公司給我們開回軟件服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,費(fèi)用應(yīng)該怎么入賬?
老師收到大金額軟件開發(fā)費(fèi)的發(fā)票,怎么入賬,這個(gè)是用于產(chǎn)品的主板的軟件費(fèi),要分?jǐn)倖幔吭趺醋龇咒洝?/p>
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?