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某公司是增值稅小規(guī)模納稅人,2021年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購入貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額為7800元。以直接收款方式向A公司銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款123600元,已收款。受到B公司支付的機器設(shè)備租賃費,向主管稅務(wù)機關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票,注明租賃費是10000元。要求:計算公司公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。

2022-03-27 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-27 20:21

你好,不考慮疫情優(yōu)惠政策的話(123600%2B10000/(1%2B3%))*3%

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你好,不考慮疫情優(yōu)惠政策的話(123600%2B10000/(1%2B3%))*3%
2022-03-27
公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額=123600*0.03+10000*0.03
2022-03-26
你好,這里小規(guī)模納稅人征收率是按3%計算嗎?
2021-11-10
你好同學(xué), 小規(guī)模納稅人 取得進(jìn)項也不能抵扣的 所以應(yīng)繳納的增值稅為2320/1.03*0.03%2B1000*0.03= 97.57元 僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-04-22
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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