同學,你好 借原材料1800*200=360000 借應交稅費-應交增值稅360000*17%=61200(現(xiàn)在為13%) 貸銀行存款360000*1.17=421200
購進丙材料200噸,單價350元,增值稅率為13%,貨稅款均以銀行存款支付,運雜費200元以庫存現(xiàn)金支付,材料已驗收入庫
購入甲材料200噸,每噸單價1800元,增值稅稅率為17%,價款及稅款銀行存款支付,甲材料已驗收入庫
購入甲材料100噸,單價2000元,運費2000元價稅款用銀行存款支付材料已驗收入庫
購入甲材料100噸,單價2000元,運費2000元,價稅款用銀行存款支付,材料已驗收入庫
購入甲材料100噸,單價2000元,運費2000價稅款用銀行存款支付材料已驗收入庫咋寫會計分錄
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,