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Q

老師,請(qǐng)問一下,我們是買方,2月份買了2臺(tái)車,價(jià)款是95.5萬,首付款是143250元,811750元做分期,每期還款19346.71元,其中16911.46元為本金,2435.25元為利息,利息+車款總計(jì)1071892元,賣方首付款金額開張發(fā)票,然后每還款5期開張還款金額(本金+利息)的發(fā)票,相當(dāng)于還完款,開票的總金額是1071892元(包括了利息)請(qǐng)問一下,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何做? 每期的折舊該如何做?每期的折舊金額是以1071892這個(gè)總額為基礎(chǔ)去折的?還是以每次的開票金額去折的?

2022-03-27 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-27 11:45

你好,按照總金額計(jì)入固定資產(chǎn)并攤銷

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 12:20

可是他發(fā)票沒開這么多,是一次次分開開,如何做會(huì)計(jì)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-27 12:25

具有容易性質(zhì)購買固定資產(chǎn)按合同一次性確認(rèn)固定資產(chǎn),跟開發(fā)票沒關(guān)系

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齊紅老師 解答 2022-03-27 12:26

資產(chǎn)的入賬時(shí)間,看所有權(quán)轉(zhuǎn)移不看是不是開發(fā)票,開發(fā)票只影響你確認(rèn)稅金

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 12:40

那比如說這個(gè)例子,資產(chǎn)總額是1071892,第一次收到發(fā)票才收到143250元,這個(gè)如何做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-27 12:56

款項(xiàng)可以分期付,發(fā)票分期開稅金確實(shí)不好核算,要求對(duì)方一次性開票

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齊紅老師 解答 2022-03-27 12:56

你們是一般納稅人嗎?需不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 12:58

問題是對(duì)方不一次性開呀 他只能按付款金額開,所以這會(huì)計(jì)分錄不知道怎么做?

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 12:59

我們是一般納稅人,需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:01

你們不是一般納稅人不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話,一次性按含稅金額計(jì)入固定資產(chǎn),發(fā)票分期回來就行。

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:02

我們是一般納稅人,需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:05

對(duì)于銷售方而言,分期銷售收入確認(rèn)時(shí)間看合同約定,提前開票就需要提前確認(rèn)收入,人家肯定不愿意提前開。

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:06

是的,所以請(qǐng)問一下老師,現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何做呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:11

這個(gè)沒法處理。4S店開發(fā)票都是按整車開的,沒有分期開的道理的,還是你們沒有協(xié)商好。

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:13

非要做憑證的話,把未取得發(fā)票部分的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅掛其他應(yīng)收款科目,后期飄來了,借進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:15

如果固定資產(chǎn)按含稅入賬,后期票來了再?zèng)_減固定資產(chǎn)還涉及折舊調(diào)整太復(fù)雜,不像存貨那么簡單。所以,你們先去協(xié)調(diào)整車開發(fā)票,實(shí)在不行,用上面的辦法

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:30

借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 106831.47 貸:銀行存款 143280 應(yīng)付帳款 928612 老師,這樣做行不行?

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:32

如果分期超過一年,應(yīng)付賬款改成長期應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:34

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是一般納稅人發(fā)票入賬了,但是沒有認(rèn)證的情況下使用的科目。請(qǐng)妥善使用

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:36

借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 后期票進(jìn)來了 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 長期應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 銀行存款, 是這樣嗎?老師

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:38

借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 其他讓收款 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 后期票進(jìn)來了 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 長期應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣嗎?老師

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:38

借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 其他應(yīng)收款 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 后期票進(jìn)來了 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 長期應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣嗎?老師

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:40

借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 其他應(yīng)收款 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 比如說后期票進(jìn)來了11.3w 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3w 長期應(yīng)付款11.3w 貸:其他應(yīng)收款 1.3w 銀行存款11.3w 是這樣嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-03-27 13:40

嗯,可以這樣處理,其他應(yīng)收款設(shè)置輔助明細(xì)

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快賬用戶9155 追問 2022-03-27 13:41

輔助明細(xì)是注明未收到的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-27 14:00

就掛這個(gè)單位就可以了

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