你好,按照總金額計(jì)入固定資產(chǎn)并攤銷
一般納稅人出售水泥,加幾個(gè)點(diǎn),不虧錢
一個(gè)人一家公司申報(bào)工資3680,另一家申報(bào)500,為什么要交個(gè)稅,應(yīng)該怎么操作
老師,對(duì)方讓開普通發(fā)票,參加活動(dòng)34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細(xì)內(nèi)容都體現(xiàn)出來,如何填開票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買的物料不做商品入庫還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)比財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用下面業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)大,因?yàn)橐徊糠钟?jì)入銷售費(fèi)用,如何調(diào)整
老師我公司是勞務(wù)公司,這個(gè)月開進(jìn)來了1萬多的加油票,是做成本還是費(fèi)用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進(jìn)項(xiàng)報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)抵扣不了進(jìn)項(xiàng),我不勾選直接申報(bào),勾線后不是申報(bào)表那邊還要填寫轉(zhuǎn)出嗎
可是他發(fā)票沒開這么多,是一次次分開開,如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
具有容易性質(zhì)購買固定資產(chǎn)按合同一次性確認(rèn)固定資產(chǎn),跟開發(fā)票沒關(guān)系
資產(chǎn)的入賬時(shí)間,看所有權(quán)轉(zhuǎn)移不看是不是開發(fā)票,開發(fā)票只影響你確認(rèn)稅金
那比如說這個(gè)例子,資產(chǎn)總額是1071892,第一次收到發(fā)票才收到143250元,這個(gè)如何做分錄呢?
款項(xiàng)可以分期付,發(fā)票分期開稅金確實(shí)不好核算,要求對(duì)方一次性開票
你們是一般納稅人嗎?需不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
問題是對(duì)方不一次性開呀 他只能按付款金額開,所以這會(huì)計(jì)分錄不知道怎么做?
我們是一般納稅人,需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
你們不是一般納稅人不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話,一次性按含稅金額計(jì)入固定資產(chǎn),發(fā)票分期回來就行。
我們是一般納稅人,需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
對(duì)于銷售方而言,分期銷售收入確認(rèn)時(shí)間看合同約定,提前開票就需要提前確認(rèn)收入,人家肯定不愿意提前開。
是的,所以請(qǐng)問一下老師,現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何做呢?
這個(gè)沒法處理。4S店開發(fā)票都是按整車開的,沒有分期開的道理的,還是你們沒有協(xié)商好。
非要做憑證的話,把未取得發(fā)票部分的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅掛其他應(yīng)收款科目,后期飄來了,借進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款
如果固定資產(chǎn)按含稅入賬,后期票來了再?zèng)_減固定資產(chǎn)還涉及折舊調(diào)整太復(fù)雜,不像存貨那么簡單。所以,你們先去協(xié)調(diào)整車開發(fā)票,實(shí)在不行,用上面的辦法
借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 106831.47 貸:銀行存款 143280 應(yīng)付帳款 928612 老師,這樣做行不行?
如果分期超過一年,應(yīng)付賬款改成長期應(yīng)付款
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是一般納稅人發(fā)票入賬了,但是沒有認(rèn)證的情況下使用的科目。請(qǐng)妥善使用
借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 后期票進(jìn)來了 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 長期應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 銀行存款, 是這樣嗎?老師
借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 其他讓收款 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 后期票進(jìn)來了 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 長期應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣嗎?老師
借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 其他應(yīng)收款 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 后期票進(jìn)來了 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 長期應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣嗎?老師
借:固定資產(chǎn) 948576.99 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 16483.54 其他應(yīng)收款 106831.47 貸:銀行存款 143280 長期應(yīng)付款 928612 比如說后期票進(jìn)來了11.3w 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3w 長期應(yīng)付款11.3w 貸:其他應(yīng)收款 1.3w 銀行存款11.3w 是這樣嗎?老師
嗯,可以這樣處理,其他應(yīng)收款設(shè)置輔助明細(xì)
輔助明細(xì)是注明未收到的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
就掛這個(gè)單位就可以了