同學(xué)你好,收到承兌匯票,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款等相應(yīng)科目。到期承兌收款后再借記銀行存款,貸應(yīng)收票據(jù)
請問收到了一張銀行承兌匯票,11月到期,要怎么記賬啊
收到電子銀行承兌匯票,出納應(yīng)該怎么做賬;要做到銀行存款日記賬里嗎?
老師,你好!請問下企業(yè)收到了銀行承兌匯票出納需要登記嗎?還是等匯票到期直接登記到銀行存款日記賬?
老師,這不是很懂,匯票上未記載承兌日期,應(yīng)當(dāng)以收到提示承兌的匯票起3日內(nèi)的最后一日承兌日期?到期不確定,提示承兌不是出票起1個月嗎?
出納收到行承兌匯票該怎么做,要登記日記賬嗎?還有1個月到期
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費(fèi)用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個怎么做會計分錄
我作為出納應(yīng)該做什么
登記好票據(jù)信息,到期前幾天提示付款。
在哪登記票據(jù)?要登日記賬嗎?
自己手動做的電子表格,登記相關(guān)票據(jù)明細(xì)就可以了