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老師我是事業(yè)單位,如果我發(fā)現(xiàn)去年或者前年的預(yù)算支出和財(cái)務(wù)支出不合適怎么辦呢?現(xiàn)在可以補(bǔ)錄預(yù)算支出嗎?我們不是用的財(cái)政的錢。

2022-03-26 06:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-26 08:24

那如果說不合適,就屬于差錯(cuò)按照差錯(cuò)調(diào)整處理。就相當(dāng)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用了個(gè)以前年度盈余調(diào)整處理預(yù)算會(huì)計(jì),用財(cái)政撥款結(jié)余處理。

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那如果說不合適,就屬于差錯(cuò)按照差錯(cuò)調(diào)整處理。就相當(dāng)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)用了個(gè)以前年度盈余調(diào)整處理預(yù)算會(huì)計(jì),用財(cái)政撥款結(jié)余處理。
2022-03-26
你好,你調(diào)整一下 把另外3個(gè)支出增加,負(fù)數(shù)的這個(gè)支出減少不讓其為正。
2022-01-20
你好! 可以做調(diào)整分錄: 借銀行存款 貸累計(jì)盈余 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存 貸財(cái)政撥款結(jié)余
2021-09-28
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-01-06
預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理是 借,銀行存款 貸,
2021-02-18
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