您好 (1)6月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,商1-*01品價目表標明售價為500000元,由于是成批銷售,華宇公司給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣。 借 應收賬款450000+58500 貸 主營業(yè)務收入500000*(1-0.1)=450000 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額450000*0.13=58500 (2)6月10日,應收賬款20000元因客戶破產不能收回,確認為壞賬。 借 壞賬準備20000 貸 應收賬款20000 (3)6月15日,收到甲企業(yè)前欠貨款100000元,存入銀行。 借 銀行存款100000 貸 應收賬款100000 (4)6月20日,收到上一年已轉銷為壞賬的應收賬款30000元,存入銀行。 借 應收賬款30000 貸 壞賬準備30000 借 銀行存款30000 貸 應收賬款30000 (5)6月29日,向丙企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為200000元,增值稅稅額為26000元。華宇公司為了早日收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/15,N /30”。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 借 應收賬款226000 貸 主營業(yè)務收入200000 貸 應交稅費_應交增值稅~銷項稅額26000
免稅的怎么轉出啊,電子稅務局申報的時候
老師您好,我想請教一下,比如我們工地購買一批鋼筋暫時讓對方不開票,后期再開,這樣對公轉賬對對方材料商會有風險?
老師請問我們公司2024年就一個人年度工資申報,2025年4月份申報社保,出來工資調整我在電子稅務局添加出來登記年度是2024年,現(xiàn)在報2024年度繳費工資申報,我添加的兩個人也在,我填的是上年新繳費工資申報,系統(tǒng)一直顯示處理中,說單位存在多個社保登記信息。什么情況
請問下如果付貨款是因為有稅金往來的話,我這邊要掛什么科目或者做什么往來呢,比如我們對公付10萬貨款,但是對方扣4點的稅金,私下返還剩余款回來,我這邊內部要怎么做賬合適
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務處理該如何寫?
老師,從農民手里買了初級農產品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿易公司的業(yè)務只有出口業(yè)務,沒有內銷業(yè)務,出口的貨物是免稅的,請問對應開回來的成本專用發(fā)票的進項稅額需要轉出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 它最后一個不考慮增值稅啊 為什么科目還要寫增值稅呢
(5)6月29日,向丙企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為200000元,增值稅稅額為26000元。華宇公司為了早日收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/15,N /30”。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
計算現(xiàn)金折扣的時候不考慮啊 現(xiàn)在還沒有計算現(xiàn)金折扣啊
假定計算的話不是按照多少天有多少折扣來做分錄嗎 老師 我有點不明白
比如10天收款 現(xiàn)金折扣 200000*0.02=4000
這個我知道 老師 但這道題不用按照折扣做分錄嗎
您沒有說收款時間 不知道是否有現(xiàn)金折扣 不好寫啊
好的老師 謝謝
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