同學(xué)你好 1 借,生產(chǎn)成本200000 貸,原材料200000 2 借,應(yīng)付職工薪酬150000 貸,銀行存款150000 3 借,制造費(fèi)用5600 貸,庫存現(xiàn)金5600 4 借,其他應(yīng)收款5000 貸,庫存現(xiàn)金5000 5 借,管理費(fèi)用4650 借,庫存現(xiàn)金350 貸,其他應(yīng)收款5000
大學(xué)生王紅應(yīng)聘到家香酒業(yè)公司從事出納工作,在經(jīng)過了一個月的短暫培訓(xùn)后,熟悉了出納崗位的工作職責(zé)及主要工作內(nèi)容,于2019年8月末接管出納工作,該公司2019年8月末庫存現(xiàn)金余額為2000元,9月發(fā)生有關(guān)庫存現(xiàn)金業(yè)務(wù)如下: (1)9月1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從銀行提取3000元以備零星開支。 (2)9月4日,行政辦公室購買辦公用品,以現(xiàn)金400元付訖。 (3)9月10日,銷售部李華出差,預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付 (4)9月12日,李華出差回來報銷差旅費(fèi)1800元,差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 (5)9月20日,清查庫存現(xiàn)金短缺100元,原因待查。 (6)9月21日,現(xiàn)金短缺原因查明,為出納員王紅工作失誤造成,由其負(fù)責(zé)賠償,尚未收到王紅賠款。 (7)9月23日,收到王紅現(xiàn)金賠款。 (8)9月末,該公司庫存現(xiàn)金余額應(yīng)為多少? 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)(1)—(7)編制會計分錄,并計算月末庫存現(xiàn)金的余額
42.西雙版納景洪傣勐公司為-般納稅企業(yè),2021年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)9月1日,生產(chǎn)M產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料一批,成本為200000元.(2)9月5日,通過銀行發(fā)放職工工資150000元。(3)用現(xiàn)金支付生產(chǎn)車間辦公用品費(fèi)5600元。(4)以庫存現(xiàn)金支付玉桂香預(yù)借差旅費(fèi)5000元。(玉桂香為行政人員)(5)玉桂香出差回來報銷差旅費(fèi)4650元,并交回多余現(xiàn)金350元.要求:逐筆編制西雙版納景洪傣勐公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
4.目的:練習(xí)并掌握企業(yè)生產(chǎn)過程的核算。 資料:宏達(dá)工廠2020年3月1日“生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”賬戶余額10000元。3月份發(fā)制造 產(chǎn) 如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料100噸,B材料200噸,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料10噸,政管理部門領(lǐng)用B材料1噸。A材料單價120元/噸,B材料單價100元/噸。 (2)3日,用現(xiàn)金支付企業(yè)行政管理部門的辦公用品費(fèi)200元。 (3)10日,用銀行存款發(fā)放本月職工工資60000元。 (4)12日,以銀行存款支付承兌手續(xù)費(fèi)400元。 (5)18日,采購員出差回來報銷差旅費(fèi)2500元,交回現(xiàn)金500元,結(jié)清上月預(yù)借的差旅
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進(jìn)A材料一批,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。借和貸一定要帶金額?。。?/p>
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進(jìn)A材料一批,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。一定要寫借貸金額?。?!
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務(wù)處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費(fèi)用如何處理
老師您好!請問個體工商戶支付給自然人勞務(wù)報酬,自然人只能去稅務(wù)局開發(fā)票嗎?要給自然人代扣個稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應(yīng)收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務(wù)*制作宣傳費(fèi)發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師3季度財務(wù)報表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費(fèi)用科目需要下設(shè)置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務(wù)嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設(shè)備用于出口,分8和9月兩批海運(yùn)發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關(guān)出口400臺,供應(yīng)商9月已開300臺的進(jìn)項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進(jìn)項專票也要按800臺轉(zhuǎn)出嗎