你好 借預(yù)付 貸銀行?
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款,貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒(méi)有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬?
老師你好,我公司為生產(chǎn)家具的小規(guī)模納稅人,給供應(yīng)商支付的材料款已支付,材料未到,發(fā)票未到,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做帳?
老師你好,我公司為家具生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們的原材料沒(méi)有要錢(qián),我應(yīng)該怎樣做帳?沒(méi)有要錢(qián)的原因,是之前發(fā)的那批原材料有問(wèn)題,后來(lái)補(bǔ)發(fā)給我們的,三月份已入庫(kù)我當(dāng)時(shí)是這樣做的:借原材料貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在確定這一批原材料供應(yīng)商不要錢(qián),我應(yīng)該怎樣做帳?
老師,想問(wèn)一下我們小規(guī)模的公司收到別的公司的材料款,然后我們這個(gè)小規(guī)模的公司去采購(gòu)物料,從公賬支付款項(xiàng),現(xiàn)在收到供應(yīng)商的材料票,我是不是做借庫(kù)存商品-XX材料 貸應(yīng)付賬款-XX公司
我們公司采購(gòu)材料,與供應(yīng)商協(xié)商好,貨款用支票支付,比如3月份采購(gòu)的材料,我們開(kāi)出一張出票日期為2023年4月30日的支票給供應(yīng)商,這個(gè)支票到4月30日后才出賬,請(qǐng)問(wèn)我們公司現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
公司接了新訂單,客戶(hù)分批付款的,但是每次都是讓我們先開(kāi)票才付錢(qián),所以就先開(kāi)票了,貨沒(méi)好好也沒(méi)發(fā),這就導(dǎo)致當(dāng)月沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn),那可不可以用賬面的老庫(kù)存,先結(jié)轉(zhuǎn),后期這批貨好了成本再正常入?
老師,您好!麻煩幫找一個(gè)民辦高校關(guān)聯(lián)方交易信息披露制度,謝謝!
母公司全資子公司且業(yè)務(wù)一樣的有什么風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為總公司的分公司?
采購(gòu)物資延期到貨,向廠家提出索賠,應(yīng)該我方開(kāi)收據(jù)還是廠家開(kāi)紅字發(fā)票呢
您好,這邊剛收到領(lǐng)導(dǎo)的回復(fù),您過(guò)往的工作經(jīng)驗(yàn)很豐富優(yōu)秀,但經(jīng)過(guò)綜合評(píng)選,領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得業(yè)務(wù)匹配度不夠,感謝您抽出寶貴時(shí)間。未來(lái)若有更合適的崗位,希望還能有機(jī)會(huì)合作。祝您一切順利 老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)面試回復(fù)是不是能力達(dá)不到委婉的拒絕,是嗎?
老師想問(wèn)一下,休產(chǎn)假的工作人員,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要怎么報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表不平,科目余額表平的
多收貨款客戶(hù)公司注銷(xiāo),不退回多收貨款怎么處理呢
老師個(gè)體戶(hù)從業(yè)主借現(xiàn)金做日常開(kāi)銷(xiāo),借款理由是什么
匯算清繳時(shí),用填A(yù)10600表嗎,是自動(dòng)出來(lái)的,還是手填的