可以的,可以這么做的。
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?麻煩提供下政策依據(jù)
小規(guī)模納稅人銷售使用過自己的固定資產(chǎn)-車輛,在開票系統(tǒng)開的普通發(fā)票,應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪一欄?
小規(guī)模納稅人銷售使用過自己的固定資產(chǎn)-車輛,在開票系統(tǒng)開的普通發(fā)票,應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪一欄?
公司之前是小規(guī)模納稅人使用公戶購買車輛,已入固定資產(chǎn),如果讓銷售車輛公司開具專票,現(xiàn)在升為一般納稅人,這張票據(jù)繳納的增值稅是否可以抵扣?
請問小規(guī)模銷售自己使用過的固定資產(chǎn)電腦可以開具百分之一的專票還是百分之三的專票
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費用,在電子稅務(wù)局季度報表資產(chǎn)負(fù)債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務(wù)要點與涉稅風(fēng)險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
之前取得是普通發(fā)票也可以開百分之三的專票是嗎?并不是說以前取得專用發(fā)票沒抵扣的才可以現(xiàn)在享受百分之三的專票是嗎
你好,是因為你是小規(guī)模期間購買的,所以可以開3%的, 如果你是一般納稅人購買的,即使之前給你開的是普通發(fā)票,你也得按照13%來開發(fā)票。