同學(xué)好。對外開出的支票一般都是轉(zhuǎn)賬支票。上面的出票日期是開出支票的日期。供應(yīng)商拿到支票之后,把支票去存入到他們的開戶行。存入后,對方銀行會自動從你單位的銀行賬戶把款項(xiàng)劃走,因?yàn)槌銎比掌谑?月31日,所以說一月份你的款項(xiàng)還沒劃走,所以一月份你看不到款項(xiàng)的劃出
1.是不是所有費(fèi)用都有費(fèi)用報(bào)銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費(fèi)用報(bào)銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費(fèi)用報(bào)銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費(fèi)用報(bào)銷單的日期是填實(shí)際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當(dāng)天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報(bào)銷人是老板還是出納?出納簽報(bào)銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費(fèi)用報(bào)銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費(fèi)用報(bào)銷單的哪個(gè)位置? 麻煩老師一一對應(yīng)的幫忙解答,萬分感謝。
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個(gè)月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負(fù)數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報(bào)9月份的稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師,還是剛剛那個(gè)問題沒有問完,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師這個(gè)開給供應(yīng)商的支票存根是現(xiàn)金支票還是轉(zhuǎn)賬支票,怎么看呢,上面顯示的出票日期是供應(yīng)商到賬的日期嗎,這個(gè)是到期銀行自動劃轉(zhuǎn)還是供應(yīng)商手動提取,比如像這筆914481月份我的對賬單沒看到這金額轉(zhuǎn)出,從哪里體現(xiàn)錢確實(shí)轉(zhuǎn)給他了
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
這個(gè)支票的提款期限多久呢,我2月的銀行對賬單也還沒有看到這筆錢出去
,我司收到了圖1和圖2的票如何記賬,圖1和圖3我可以不可以暫時(shí)不入賬,等著銀行對賬單收到款或者付出去再入賬呢
支票的入賬期限都是十天。
可以等到收到進(jìn)賬單時(shí)?;蛘吒冻鰰r(shí)再入帳
第二張匯票呢提示收票已簽收,承兌匯票錢怎么到賬呢,收到票怎么記賬
收到時(shí)借應(yīng)收票據(jù),貸主營業(yè)務(wù)收入或應(yīng)收賬款。應(yīng)收票據(jù)到銀行辦理貼現(xiàn)手續(xù)錢才能到賬。
謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快。