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科技部火炬統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)狀況中的“減免稅額”所得稅怎么計(jì)算填寫?

2022-03-24 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 13:34

你好,學(xué)員,你們公司有減免嗎

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:35

你好,我們只是高新企業(yè),然后有研發(fā)加計(jì)扣除,匯算清繳應(yīng)納稅所得額減去加計(jì)扣除就沒有利潤(rùn)了

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:36

其他的沒有什么減免了

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:36

你好,學(xué)員,你們沒有研發(fā)費(fèi)用嗎

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:37

嗯,有的,我們研發(fā)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:38

減免稅額等于研發(fā)加記部分乘以稅率

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:39

是用研發(fā)費(fèi)用乘以10%是嗎

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:41

按照匯算清繳中的本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額*10%填寫是嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:44

加計(jì)扣除是100%,學(xué)員,這個(gè)

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:47

嗯,我想表達(dá)的是減免稅額中的“所得稅減免額”=加計(jì)扣除金額*10%是么

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:48

“所得稅減免額”=加計(jì)扣除金額乘以稅率 這個(gè)是稅額的

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:48

“所得稅減免額”=加計(jì)扣除金額乘以稅率 這個(gè)是稅額的 高新企業(yè)的話,是15%稅率

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:52

嗯,那所得稅減免額是=加計(jì)扣除金額*15%是嗎,我們是高新企業(yè)。但還有一個(gè)問題,我們扣除了加計(jì)扣除,利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了,那我這一項(xiàng)是應(yīng)該是用未加計(jì)扣除的利潤(rùn)×15%才是減免的稅額

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:53

是的,學(xué)員,是這樣得,學(xué)員

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快賬用戶5566 追問 2022-03-24 13:54

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-24 13:55

不客氣,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,你們公司有減免嗎
2022-03-24
你好,減免額是按照15%稅率和普通企業(yè)20%稅率的差異
2024-02-25
尊敬的學(xué)員您好!高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免=利潤(rùn)總額*10%
2023-03-07
你好,稍等我這邊看一下發(fā)給你
2024-02-25
你好,學(xué)員,這個(gè)如果沒有繳納的話,就是零的
2022-03-02
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