你好,學(xué)員,你們公司有減免嗎

財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是1364644,研發(fā)費(fèi)用是2689372.44,按照75%加計(jì)扣除,研發(fā)加計(jì)扣除之后是2017029.33,請(qǐng)問這個(gè)火炬統(tǒng)計(jì)表上研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免怎么計(jì)算呢
科技部火炬統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)狀況中的“減免稅額”所得稅怎么計(jì)算填寫?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報(bào)火炬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個(gè)減免額按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢?
您好,公司是高新企業(yè),火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào),其中‘高企所得稅減免額’這個(gè)怎么填?。?/p>
您好,公司是高新企業(yè),火炬統(tǒng)計(jì)年報(bào),其中‘高企所得稅減免額’這個(gè)怎么填啊
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請(qǐng)問這個(gè)是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開到500萬啊
10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 , 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問一下個(gè)人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了


你好,我們只是高新企業(yè),然后有研發(fā)加計(jì)扣除,匯算清繳應(yīng)納稅所得額減去加計(jì)扣除就沒有利潤(rùn)了
其他的沒有什么減免了
你好,學(xué)員,你們沒有研發(fā)費(fèi)用嗎
嗯,有的,我們研發(fā)費(fèi)用
減免稅額等于研發(fā)加記部分乘以稅率
是用研發(fā)費(fèi)用乘以10%是嗎
按照匯算清繳中的本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額*10%填寫是嗎
加計(jì)扣除是100%,學(xué)員,這個(gè)
嗯,我想表達(dá)的是減免稅額中的“所得稅減免額”=加計(jì)扣除金額*10%是么
“所得稅減免額”=加計(jì)扣除金額乘以稅率 這個(gè)是稅額的
“所得稅減免額”=加計(jì)扣除金額乘以稅率 這個(gè)是稅額的 高新企業(yè)的話,是15%稅率
嗯,那所得稅減免額是=加計(jì)扣除金額*15%是嗎,我們是高新企業(yè)。但還有一個(gè)問題,我們扣除了加計(jì)扣除,利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了,那我這一項(xiàng)是應(yīng)該是用未加計(jì)扣除的利潤(rùn)×15%才是減免的稅額
是的,學(xué)員,是這樣得,學(xué)員
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利