你好 是的?增值稅的附加稅也就不需要繳納了 印花正常交的?
老師,機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票的稅額 留底了,是不是增值稅的附加稅也就不需要繳納了?印花稅得需要繳納的吧?
老師,比如我進(jìn)項(xiàng)稅額要多于銷項(xiàng)稅額,然后不用繳納增值稅,那么附加稅是不是也是同樣不繳納的啊,附加稅是根據(jù)增值稅繳納來的吧,有交增值稅就要繳納附加稅吧,沒有繳納增值稅就沒有附加稅,是這樣的吧
外貿(mào)公司需要做匯算清繳嗎?需要交所得稅嗎?每個(gè)月不需要繳納增值稅,需要出口退稅。是不是不交增值稅附加稅印花稅什么的都不需要交,只要交所得稅就可以了嗎
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
那如果有留底的話 做賬分錄怎么寫?
你好? 借 未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
我們這有個(gè)政策就是留底退稅,分錄咋做?
你好 借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
那1月份的 增值稅和附加稅 國稅局讓我辦理退稅申請(qǐng),如果退回來我該怎么做分錄?
是什么原因的退稅喲?
我們這的政策。還得必須退。 然后延遲到今年9月份。
你好 借 銀行 貸未交增值稅?? 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅?